Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0102/25 Oprava zdvíhacích zariadení Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ARES spol. s r.o. 31363822 186,96 € 16.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0100/25 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 290,09 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0098/25 Odvoz odpadovej vody 3/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 996,30 € 14.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0097/25 Internet 50/10 Mbits 4/2025 - Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IP HOME Slovakia s.r.o. 50050648 30,75 € 14.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0099/25 Zážitková dvojdňová konferencia Cestou k stálosti Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Navzájom lepší 51564882 990,00 € 14.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0096/25 Skupinová supervízia, cestovné náklady Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 206,00 € 11.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFO0031/25 Pedikúra (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 190,00 € 11.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0095/25 Holičské služby 3/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 594,00 € 10.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFO0030/25 Strihanie vlasov 3/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 143,00 € 10.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0094/25 Poplatok za čistenie fekálií 3/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 09.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0093/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,00 € 08.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0092/25 Intervenčné stretnutie ku klientovi v rozsahu 6 hodín Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Oľga Rajecová 54550050 300,00 € 08.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0091/25 Odber el. energie 03/2025 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 955,85 € 08.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0089/25 Odobratá strava pre PSS 3/2025 v počte 3476 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 5 794,87 € 07.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0087/25 Zemný plyn 3/2025 Sokolecká 77/12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 291,07 € 07.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0088/25 Zemný plyn 3/2025 SNP 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 183,37 € 07.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0090/25 Poplatok za poskytovanie služby mVL Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 18,27 € 07.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFO0029/25 Čistiace prostriedky (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 45,39 € 07.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0081/25 Poplatok za stravovanie - apríl 2025 (Chmela A.) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč 00350206 34,20 € 04.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0086/25 Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 04 - 06/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 11,03 € 04.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0082/25 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 03/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 04/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 97,82 € 04.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0083/25 Telekomunikačné služby (mobil) 03/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 174,42 € 04.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0084/25 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 03/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 30,74 € 04.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0085/25 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 4/2025 Záhradkárska 5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 60,15 € 04.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0079/25 Odber kuchynského odpadu 3/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 03.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0078/25 Mraznička skr. UI6 2W Indesit Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 465,00 € 02.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0077/25 Holičské služby 3/2025 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 192,00 € 02.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFO0026/25 Televízor UE32T5302CE Samsung 1 ks a TV UE50TU7172UXXH Samsung 1 ks (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 679,99 € 02.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0075/25 Materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 75,41 € 01.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0074/25 Ročná podpora pre webové sídlo www.dssokoc.sk pre rok 2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 350,00 € 01.04.2025 25.04.2025 Faktúra