Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0095/23 Deka 5 ks (PSS), doprava, dobierka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 JYSK s.r.o. 35974133 51,29 € 11.12.2023 10.01.2024 Faktúra
DFB0596/23 Nájomné, el. energia 11/2023 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 2 071,16 € 11.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFK0003/23 GP na zameranie stavby "Zateplenie a modernizácia AB" na parc.č. 1483/1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ing. Edita Kissová - POZPROJ 30079900 297,00 € 11.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFK0004/23 Energetický certifikát pre stavbu "Zateplenie a modernizácia AB" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 KoSyPro, s.r.o. 52029654 468,00 € 11.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0599/23 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 199,47 € 10.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0594/23 Papier do tlačiarne A4 80 g biely 50 bal. (500 ks v bal.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 255,50 € 08.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFK0002/23 Zateplenie a modernizácia AB, rekonštrukcia soc. miestností Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 V-G1 STAV, s.r.o. 54459371 90 632,02 € 08.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0600/23 BOZP - OPP 11 - 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 360,00 € 07.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFO0113/23 Hihňavá lopta, Dúhový privolávač dažďa, kocky s aktivitami, svetelné tabuľky po 1 ks (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 3lobit, s. r. o. 46020152 385,40 € 07.12.2023 11.01.2024 Faktúra
DFB0591/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 221,88 € 07.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0606/23 Skupinová supervízia 06.12.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 110,00 € 07.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0589/23 Poplatok za čistenie fekálií 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 06.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFO0094/23 ALLYRA príručný stolík 1 ks (PSS), ekodoprava, platba Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 KONDELA s.r.o. 36409154 30,90 € 06.12.2023 30.01.2024 Faktúra
DFO0100/23 Eduludo - poznávame délky 1 ks (PSS), doprava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 K+L NET, s.r.o. 27886867 22,89 € 05.12.2023 11.01.2024 Faktúra
DFB0590/23 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 51,48 € 05.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0593/23 Potraviny (rôzne), iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 120,20 € 05.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0584/23 Odber el. energie 11/2023 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 005,10 € 04.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0583/23 Odber el. energie 11/2023 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 269,32 € 04.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFO0114/23 Hygienické potreby 30 bal. (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 296,50 € 01.12.2023 11.01.2024 Faktúra
DFB0576/23 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 12,67 € 01.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0587/23 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 150,86 € 01.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0574/23 Zemný plyn 12/2023 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 180,00 € 01.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0573/23 Zemný plyn 12/2023 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 01.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0580/23 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2023 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,99 € 01.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0579/23 Telekomunikačné služby (mobil) 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 151,20 € 01.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0578/23 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 11/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 106,80 € 01.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0577/23 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 12/2023 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,89 € 01.12.2023 12.01.2024 Faktúra
DFO0115/23 Lieky 11/2023 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 393,39 € 30.11.2023 11.01.2024 Faktúra
DFO0117/23 Strihanie vlasov 11/2023 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 192,50 € 30.11.2023 11.01.2024 Faktúra
DFB0588/23 Odber kuchynského odpadu 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 30.11.2023 12.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »