Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0214/23 Odber kuchynského odpadu 04/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 30.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFO0036/23 Strihanie vlasov 04/2023 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 110,50 € 30.04.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB0199/23 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 420,12 € 28.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0212/23 Vyhotovenie periodickej revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodu na budovách v správe zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BURIÁN Árpád 32320744 874,00 € 28.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0202/23 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 65,00 € 28.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0201/23 Záhradkárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Németh Fridrich 34433287 75,75 € 28.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFO0035/23 Lieky 04/2023 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 397,33 € 28.04.2023 12.06.2023 Faktúra
DFO0034/23 Vitamíny 49 bal. (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 864,85 € 28.04.2023 12.06.2023 Faktúra
DFO0033/23 Hygienické potreby 14 bal. (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 287,62 € 28.04.2023 12.06.2023 Faktúra
DFO0016/23 Antidekubitný matrac s kompresorom ultra tichý rec 1 ks, dopravné (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MESSIS-MK, s.r.o. 47517395 93,00 € 26.04.2023 12.05.2023 Faktúra
DFB0195/23 Kuchynské potreby (BGS HARMONIA tanier hlboký 300 ks) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Karol Sípos 32304544 46,50 € 26.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFO0031/23 Dávkovač liekov týždenný T02 52 ks, dopravné, dobierka (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 218,50 € 25.04.2023 12.05.2023 Faktúra
DFB0198/23 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 133,24 € 25.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0193/23 EPI právny systém - práca, mzdy a odmeňovanie - ročný prístup do online časopisu s archívom 01.05.2023 - 30.04.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 83,64 € 24.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0227/23 Odvoz odpadovej vody 04/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 972,00 € 24.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0196/23 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 341,12 € 21.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0188/23 Delonghi Ecam 21.117.B Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 287,10 € 20.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0191/23 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 918,53 € 20.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0190/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 194,47 € 20.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0197/23 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 203,84 € 20.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0194/23 Preloženie existujúcej vodovodnej zostavy na Záhradkárskej ulici Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 495,53 € 20.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0203/23 Chladnička LRB1AF23W Elektrolux Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 390,00 € 19.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0192/23 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 24,10 € 18.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0182/23 Voda Pí 1,9 l 4 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 20,00 € 17.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0187/23 Domáce potreby (denné odd.) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Gizela Pavliková 54875692 70,75 € 15.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFO0030/23 Zástera - Šéfkuchár 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ASSINY, s.r.o. 51139341 23,80 € 13.04.2023 12.05.2023 Faktúra
DFB0176/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 91,25 € 13.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0177/23 Kontrola komínov Sokolecká 12, SNP 6, Kvetná 1, Dlhá 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. 54083931 120,00 € 12.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0179/23 Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 04 - 06/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 12.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0178/23 Nájomné, el. energia, vodné 03/2023 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 2 438,08 € 12.04.2023 10.05.2023 Faktúra