Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0255/23 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 273,80 € 13.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFB0221/23 Materiál na údržbu (traktorová kosačka, Husqvarna) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Agrotrade s.r.o. 31424112 286,50 € 11.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0229/23 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 506,79 € 11.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFB0228/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 119,32 € 11.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFB0232/23 Nájomné, el. energia, vodné 04/2023 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 2 381,24 € 10.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0234/23 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 190,76 € 10.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFB0226/23 Poplatok za čistenie fekálií 04/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0231/23 Servis hygienických potrieb zo dňa 04.05.2023 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 202,56 € 04.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0218/23 Odber el. energie 04/2023 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 308,38 € 04.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0213/23 Servis hygienických potrieb KT18/2023 - KT25/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 349,51 € 04.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0211/23 Ochrana osobných údajov 05 - 06/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 48,00 € 04.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0224/23 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 155,87 € 04.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFB0223/23 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 36,12 € 04.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFB0222/23 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 225,02 € 04.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFB0225/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 145,58 € 04.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFB0220/23 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 145,29 € 03.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0219/23 Odber el. energie 04/2023 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 711,06 € 03.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0216/23 Odber el. energie 05/2023 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 370,66 € 03.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0215/23 Odber el. energie 05/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 196,00 € 03.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFO0032/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 133,49 € 03.05.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB0233/23 BOZP - OPP 03 - 04/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 260,00 € 02.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0200/23 Ročná podpora pre webové sídlo www.dssokoc.sk pre rok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 330,00 € 02.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0205/23 Zemný plyn 05/2023 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 180,00 € 01.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0204/23 Zemný plyn 05/2023 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 01.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0210/23 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 04/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 05/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 106,19 € 01.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0209/23 Telekomunikačné služby (mobil) 04/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 153,05 € 01.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0208/23 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2023 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,89 € 01.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0207/23 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 04/2023 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,99 € 01.05.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0206/23 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 254,00 € 30.04.2023 02.06.2023 Faktúra
DFB0230/23 Holičské služby 04/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 372,00 € 30.04.2023 02.06.2023 Faktúra