| DFO0049/21 | Pedikúra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Marta Herta Kocsis | 45261458 |  | 138,00 € | 12.07.2021 |  |  | 13.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0344/21 | Potraviny (chlieb a pečivo) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 |  | 207,38 € | 10.07.2021 |  |  | 10.09.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0346/21 | Storno - potraviny (rôzne) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 |  | -24,75 € | 09.07.2021 |  |  | 06.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0330/21 | Voda Pí 1,9 l 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 |  | 10,00 € | 08.07.2021 |  |  | 14.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0336/21 | Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 30 bal. (100 ks v bal.), veľkosť L 5 bal. (100 ks v bal.) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DEALCO s.r.o. | 50541889 |  | 606,40 € | 08.07.2021 |  |  | 14.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0337/21 | Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 07 - 09/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 |  | 10,76 € | 08.07.2021 |  |  | 14.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0320/21 | Potraviny (rôzne) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 |  | 24,75 € | 07.07.2021 |  |  | 06.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0324/21 | Potraviny (rôzne) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 |  | 204,59 € | 07.07.2021 |  |  | 14.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0335/21 | Poplatok za čistenie fekálií 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Obec Okoč | 00305642 |  | 76,50 € | 07.07.2021 |  |  | 14.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0347/21 | Potraviny (rôzne) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 |  | 25,47 € | 07.07.2021 |  |  | 10.09.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0329/21 | Materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | JB Metal, s.r.o. | 51803763 |  | 120,07 € | 06.07.2021 |  |  | 14.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0313/21 | Potraviny (mäso a mäsové výrobky) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 |  | 184,66 € | 02.07.2021 |  |  | 14.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0317/21 | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 |  | 863,74 € | 01.07.2021 |  |  | 14.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0048/21 | Lieky 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 |  | 1 159,95 € | 30.06.2021 |  |  | 13.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0047/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo | 168831 |  | 133,02 € | 30.06.2021 |  |  | 13.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0045/21 | Strihanie vlasov 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Veronika Huszárová | 47919558 |  | 148,50 € | 30.06.2021 |  |  | 13.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0044/21 | Pracovná obuv 1 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Németh Fridrich | 34433287 |  | 19,90 € | 30.06.2021 |  |  | 13.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0302/21 | Potraviny (ovocie, zeleniny) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 |  | 1 134,04 € | 30.06.2021 |  |  | 14.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0338/21 | Odber kuchynského odpadu 06/2021, mimoriadny zber | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | INTA s.r.o. | 34129863 |  | 55,20 € | 30.06.2021 |  |  | 14.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0316/21 | Potraviny (chlieb a pečivo) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 |  | 151,68 € | 30.06.2021 |  |  | 14.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0307/21 | Holičské služby 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Veronika Huszárová | 47919558 |  | 615,00 € | 30.06.2021 |  |  | 14.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0306/21 | Záhradkárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Németh Fridrich | 34433287 |  | 82,01 € | 30.06.2021 |  |  | 14.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0301/21 | Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 |  | 85,59 € | 29.06.2021 |  |  | 14.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0339/21 | Odvoz odpadovej vody 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár | 17679419 |  | 810,00 € | 28.06.2021 |  |  | 14.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0046/21 | Klarstein New Breeze 7 B mobilná klimatizácia 1 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | NAY a.s. | 35739487 |  | 299,00 € | 24.06.2021 |  |  | 13.07.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0297/21 | Potraviny (mäso a mäsové výrobky) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 |  | 109,88 € | 24.06.2021 |  |  | 14.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0296/21 | Potraviny (základné potraviny) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 |  | 120,62 € | 24.06.2021 |  |  | 14.08.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0051/21 | Textilný tovar 84 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Fitosová Zuzana | 37159259 |  | 692,45 € | 24.06.2021 |  |  | 10.09.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0393/21 | Oprava PC vrátane materiálu (HP S700 SSD 250 GB, SBOX HDC-2562 HDD Case, servis) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Zoltan Brinzik - Office Center | 46543112 |  | 80,00 € | 24.06.2021 |  |  | 10.09.2021 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0043/21 | Incidin M spray extra 5 l, doprava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Medplus s. r. o. | 45322040 |  | 47,00 € | 23.06.2021 |  |  | 13.08.2021 |  |  | Faktúra |