Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0413/23 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 08/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 09/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 104,36 € 01.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0412/23 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 09/2023 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,89 € 01.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFO0073/23 Hygienické potreby 30 bal. (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 386,00 € 31.08.2023 08.10.2023 Faktúra
DFO0072/23 Lieky 08/2023 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 608,32 € 31.08.2023 08.10.2023 Faktúra
DFO0065/23 Strihanie vlasov 08/2023 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 192,50 € 31.08.2023 08.10.2023 Faktúra
DFB0429/23 Odber kuchynského odpadu 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 31.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0407/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 176,93 € 31.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0424/23 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 239,88 € 31.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0418/23 Holičské služby 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 645,00 € 31.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0405/23 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 31.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0409/23 Materiál na údržbu, iné potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Dorák DN-HOBBY 45669805 277,64 € 31.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFO0064/23 Antidekubitný chránič päty a lakťa v počte 2 ks, dopravné, dobierka (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 42,30 € 30.08.2023 17.09.2023 Faktúra
DFB0411/23 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 094,95 € 30.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0416/23 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 43,40 € 30.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0402/23 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 36,54 € 25.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0430/23 Odvoz odpadovej vody 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 972,00 € 25.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0406/23 Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Polystar, s.r.o. 36552119 51,48 € 25.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0394/23 Servis hygienických potrieb KT34/2023 - KT41/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 349,51 € 24.08.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB0399/23 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 396,48 € 24.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0398/23 Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 054,88 € 24.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0400/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 121,70 € 24.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0403/23 Servis hygienických potrieb zo dňa 24.08.2023 - medziservis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. 36226947 202,56 € 24.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0408/23 Ohrievač vody Euro 81, Euro 120, Práčka Indesit MTWSA 61252 WK EE v počte po 1 ks Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 844,00 € 24.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFO0063/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 81,31 € 23.08.2023 08.10.2023 Faktúra
DFB0404/23 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 83,81 € 23.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0401/23 Záhradkárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Németh Fridrich 34433287 163,18 € 23.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0397/23 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 974,16 € 22.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0396/23 Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 808,48 € 22.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0395/23 Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 819,96 € 22.08.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0393/23 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 221,25 € 20.08.2023 09.10.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »