Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0439/23 Notebooky DELL Inspiron 16-5625 5 ks, DELL Inspiron 15-3520 3 ks - Podpora DI 312041BMP2 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 EUROLINE computer, s.r.o. 36395994 6 530,00 € 19.09.2023 Faktúra
DFB0438/23 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 19.09.2023 30.01.2024 Faktúra
DFO0071/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 86,31 € 18.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFB0441/23 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 37,57 € 18.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0436/23 Kuchynské potreby (tanier 30 ks, lyžica 26 ks) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Karol Sípos 32304544 68,60 € 14.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0435/23 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 258,13 € 14.09.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0432/23 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 453,36 € 14.09.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0433/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 267,40 € 14.09.2023 30.01.2024 Faktúra
DFO0070/23 Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely vyhotovenia OP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 EDMA - MED s.r.o. 46537929 150,00 € 13.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFB0442/23 Oprava chladiacej skrine Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 eKlima s.r.o. 47536039 84,00 € 12.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0437/23 Katalóg interiérových riešení pre objekt RD s 2 b.j. Okoč I. pre 1 b.j. (vzorové riešenie b.j. a pridružených priestorov) - Podpora DI 312041BMP2 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ateliér Vendelín Vrtoch, s. r. o. 46017194 2 319,00 € 11.09.2023 Faktúra
DFB0431/23 Nájomné, el. energia, vodné 08/2023 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 2 313,08 € 11.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0434/23 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 210,91 € 10.09.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0440/23 Oprava elektrospotrebičov, doprava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Tibor Ládi - Tibik shop-service 14060884 384,98 € 08.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0428/23 Poplatok za čistenie fekálií 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 08.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFO0069/23 Návlek na posteľ z PE 10 bal 10 ks v bal. (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Medplus s. r. o. 45322040 94,99 € 07.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFO0068/23 Antidekubitný matrac s kompresorom ultra tichý rec 1 ks, dobierka, dopravné (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MESSIS-MK, s.r.o. 47517395 95,80 € 07.09.2023 30.01.2024 Faktúra
DFO0067/23 Preprava osôb dňa 29.08.2023 (Okoč - Nová Vieska) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Agh s.r.o. 36233315 420,00 € 06.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFO0066/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 396,68 € 06.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFB0450/23 BOZP - OPP 07 - 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 360,00 € 06.09.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0427/23 Odber el. energie 08/2023 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 849,31 € 05.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0425/23 Odber el. energie 08/2023 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 261,62 € 05.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0419/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 170,95 € 05.09.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0421/23 Odber el. energie 09/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 196,00 € 04.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0420/23 Odber el. energie 09/2023 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 296,53 € 04.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0417/23 Ochrana osobných údajov 09 - 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 48,00 € 04.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0423/23 Zemný plyn 09/2023 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 01.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0422/23 Zemný plyn 09/2023 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 180,00 € 01.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0415/23 Telekomunikačné služby (mobil) 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 185,93 € 01.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DFB0414/23 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 08/2023 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,99 € 01.09.2023 09.10.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »