Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0004/23 Kupóny Cadhoc NH 20 eur 168 ks, NH 10 eur 112 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 480,00 € 13.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0544/23 Termostat SALUS RT310i v počte 1 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ELEKTRO ALICA s.r.o. 50144341 180,49 € 13.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0654/23 Materiál na terapeutickú činnosť Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Kreativ Art Hobby s.r.o. 50344269 49,70 € 13.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFO0087/23 Vitamíny 48 bal. (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 883,68 € 10.11.2023 11.01.2024 Faktúra
DFB0564/23 BOZP - OPP 09 - 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 360,00 € 10.11.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0550/23 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 180,02 € 10.11.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0542/23 Nájomné, el. energia 10/2023 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 2 210,94 € 09.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0541/23 Hosting dssokoc_sk_1 07.12.2023 - 06.12.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Websupport, s.r.o. 36421928 31,67 € 09.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0539/23 Poplatok za čistenie fekálií 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 08.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0534/23 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 65,26 € 07.11.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0535/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 134,89 € 07.11.2023 12.01.2024 Faktúra
DFB0533/23 Seminár "Zákazky s nízkou hodnotou cez novú elektronickú platformu IS EVO" pre 1 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 PROEKO s.r.o. 35900831 89,00 € 06.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0538/23 Odber el. energie 10/2023 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 811,17 € 05.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0537/23 Odber el. energie 10/2023 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 153,98 € 05.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0526/23 Ochrana osobných údajov 11 - 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 48,00 € 04.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0519/23 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 80,84 € 02.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0518/23 Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 739,60 € 02.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFO0085/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 281,50 € 02.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0524/23 Odber el. energie 11/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 196,00 € 02.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0523/23 Odber el. energie 11/2023 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 296,53 € 02.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0536/23 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 62,72 € 02.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0532/23 Školenie "Deeskalačné techniky - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy 1. úroveň pre 8 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 TATRA AKADÉMIA 42142946 408,00 € 01.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0522/23 Zemný plyn 11/2023 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 180,00 € 01.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0521/23 Zemný plyn 11/2023 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 01.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0530/23 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 10/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 104,70 € 01.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0529/23 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2023 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,89 € 01.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0528/23 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 10/2023 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,99 € 01.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0527/23 Telekomunikačné služby (mobil) 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 152,40 € 01.11.2023 30.01.2024 Faktúra
DFO0086/23 Lieky 10/2023 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 304,54 € 31.10.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0531/23 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 252,32 € 31.10.2023 30.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »