Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0283/23 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 64,30 € 13.06.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0284/23 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 257,78 € 10.06.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0297/23 Podniková tachografická karta 09.06.2023 - 08.06.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 TEMPEST a.s. 31326650 54,00 € 09.06.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0279/23 Poplatok za čistenie fekálií 05/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 08.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0282/23 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 352,71 € 08.06.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0278/23 Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 264,04 € 08.06.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0276/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 218,38 € 08.06.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0273/23 Nájomné, el. energia, vodné 05/2023 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 2 265,47 € 07.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0281/23 Odber el. energie 06/2023 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 296,53 € 06.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0280/23 Odber el. energie 06/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 196,00 € 06.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0275/23 Odber el. energie 05/2023 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 241,15 € 04.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0274/23 Odber el. energie 05/2023 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 684,24 € 04.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0266/23 Zemný plyn 06/2023 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 180,00 € 01.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0265/23 Zemný plyn 06/2023 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 01.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0270/23 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 05/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 06/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 113,42 € 01.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0269/23 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 06/2023 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,89 € 01.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0268/23 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2023 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,99 € 01.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0267/23 Telekomunikačné služby (mobil) 05/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 153,96 € 01.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0277/23 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 58,30 € 01.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFO0040/23 Hygienické potreby 116 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 vasalekaren.sk s.r.o. 52600157 755,64 € 01.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFO0041/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 49,86 € 01.06.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB0264/23 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 879,54 € 01.06.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB0263/23 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 900,45 € 01.06.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB0261/23 Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 132,77 € 01.06.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB0260/23 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 971,52 € 01.06.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB0262/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 328,71 € 01.06.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB0272/23 Odber kuchynského odpadu 05/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 31.05.2023 11.07.2023 Faktúra
DFO0044/23 Lieky 05/2023 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 129,11 € 31.05.2023 13.07.2023 Faktúra
DFO0043/23 Výživové doplnky 10 bal. (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 61,90 € 31.05.2023 13.07.2023 Faktúra
DFO0042/23 Strihanie vlasov 05/2023 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 89,00 € 31.05.2023 13.07.2023 Faktúra