Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0338/23 Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 07 - 09/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 11.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFB0337/23 Nájomné, el. energia, vodné 06/2023 Hlavná 716 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec 00191621 2 196,92 € 11.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFB0331/23 Poplatok za čistenie fekálií 06/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 10.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFB0342/23 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 232,72 € 10.07.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0336/23 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 492,68 € 10.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0323/23 KTV 07 - 12/2023 Dlhá 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 TS, s.r.o. 36242063 78,00 € 07.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFB0322/23 KTV 07 - 12/2023 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 TS, s.r.o. 36242063 78,00 € 07.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFB0321/23 Internet 1 balík, publik IP 07 - 12/2023 Dlhá 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 TS, s.r.o. 36242063 60,00 € 07.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFB0324/23 Nájomné 04 - 07/2023, zemný plyn 04 -07/2023, odber el. energie 03 - 05/2023, vodné 05.05.2022 - 08.05.2023 Dlhá 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec 35590149 4 857,28 € 07.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFB0344/23 BOZP - OPP 05 - 06/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 360,00 € 07.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0335/23 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 756,03 € 06.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0334/23 Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 344,18 € 06.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0333/23 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 996,87 € 06.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0328/23 Inštalačné a servisné práce 04 - 06/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán 35021055 72,00 € 06.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0326/23 Odber el. energie 06/2023 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 051,18 € 05.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0325/23 Odber el. energie 06/2023 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 224,50 € 05.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0330/23 Montáž vodomeru na Záhradkárskej ulici (parcela registra C-KN 274, k.ú. Okoč) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 153,56 € 04.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFB0310/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 139,65 € 04.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0309/23 Ochrana osobných údajov 07 - 08/2023, školenie 10. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 90,00 € 04.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFO0048/23 Za stravu "Dotkni sa s nami prírody" - PSS 6 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 53,34 € 03.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFO0050/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 210,17 € 03.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFB0314/23 Odber el. energie 07/2023 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 296,53 € 03.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0313/23 Odber el. energie 07/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 196,00 € 03.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0305/23 Za stravu "Dotkni sa s nami prírody" - zamestnanec 1 os. (Bc. Csémi Andrea) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková 00596248 8,89 € 03.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0329/23 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 118,69 € 03.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0308/23 Zemný plyn 07 - 09/2023 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 535,00 € 01.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0307/23 Zemný plyn 07/2023 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 01.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0306/23 Zemný plyn 07/2023 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 180,00 € 01.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0320/23 Telekomunikačné služby (mobil) 06/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 152,90 € 01.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0319/23 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 06/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 07/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 104,41 € 01.07.2023 30.01.2024 Faktúra