Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0375/23 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 08/2023 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,89 € 01.08.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB0374/23 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 08/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 104,39 € 01.08.2023 07.09.2023 Faktúra
DFO0058/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 203,74 € 01.08.2023 17.09.2023 Faktúra
DFB0359/23 Odber kuchynského odpadu 07/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 31.07.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0367/23 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová 32305800 64,90 € 31.07.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0362/23 Potraviny (ovocie, zeleniny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 419,31 € 31.07.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB0370/23 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 258,96 € 31.07.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB0383/23 Holičské služby 07/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 645,00 € 31.07.2023 07.09.2023 Faktúra
DFO0061/23 Lieky 07/2023 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 208,75 € 31.07.2023 17.09.2023 Faktúra
DFO0059/23 Strihanie vlasov 07/2023 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 191,00 € 31.07.2023 17.09.2023 Faktúra
DFO0057/23 Antidekubitný matrac s kompresorom ultra tichý rec 1 ks, dobierka, dopravné (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MESSIS-MK, s.r.o. 47517395 95,80 € 31.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0356/23 Domáce potreby, kuchynské potreby, materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Gizela Pavliková 54875692 74,10 € 28.07.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0354/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 173,70 € 27.07.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB0353/23 Poradenstvo DI 6 hod. za 07/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Spoločnosť SOCIO s.r.o. 47692065 120,00 € 24.07.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0352/23 Poradenstvo DI 6 hod. za 06/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Spoločnosť SOCIO s.r.o. 47692065 120,00 € 24.07.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0351/23 Poradenstvo DI 6 hod. za 05/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Spoločnosť SOCIO s.r.o. 47692065 120,00 € 24.07.2023 06.09.2023 Faktúra
DFO0056/23 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 156,36 € 24.07.2023 17.09.2023 Faktúra
DFB0348/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 115,98 € 20.07.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0350/23 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 231,74 € 20.07.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0388/23 Odvoz odpadovej vody 07/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 972,00 € 20.07.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB0355/23 Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 94,50 € 19.07.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB0345/23 Papierové tašky 18x8x22 cm hnedé, 6 bal (50 ks/ bal.), doprava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Norbert Beňo - AKKA TOP 41195761 42,00 € 18.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFB0347/23 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 132,28 € 18.07.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB0346/23 Keramický materiál, doprava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 PECE spol. s r. o. 36618233 279,32 € 18.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0349/23 Školenie "Deeskalačné techniky - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy 1. úroveň pre 8 os. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 TATRA AKADÉMIA 42142946 368,00 € 18.07.2023 30.01.2024 Faktúra
DFB0343/23 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 17.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFO0051/23 Antidekubitný matrac s kompresorom ultra tichý rec 1 ks (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MESSIS-MK, s.r.o. 47517395 177,50 € 13.07.2023 13.08.2023 Faktúra
DFB0339/23 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 201,87 € 13.07.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0341/23 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 123,77 € 13.07.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB0340/23 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 159,36 € 13.07.2023 07.09.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »