DFO0024/22 |
Strihanie vlasov 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
180,50 € |
31.03.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/22 |
Online školenie EIS iSPIN pre 1 os. dňa 31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
30.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/22 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
238,55 € |
30.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/22 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 108,49 € |
30.03.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0021/22 |
Hygienické potreby (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pilulka.sk, a.s. |
47235225 |
|
125,16 € |
29.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/22 |
Seminár PAM pre 1 osobu online |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/22 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/22 |
1-dňový tréningový seminár "Mindset - nastavenie mysle" pre 1 os. dňa 29.03.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/22 |
Upratovací vozík 2x, M + Č, kovový rám 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
116,40 € |
29.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
40,10 € |
29.03.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/22 |
Odvoz odpadovej vody 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
29.03.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/22 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
719,29 € |
25.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/22 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
27,46 € |
25.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
191,52 € |
24.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
101,69 € |
24.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 098,66 € |
22.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
891,00 € |
22.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
291,02 € |
22.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
502,91 € |
22.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
137,53 € |
21.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
109,48 € |
21.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
309,93 € |
21.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
54,23 € |
21.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0020/22 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
175,00 € |
21.03.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
186,72 € |
20.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JB Metal, s.r.o. |
51803763 |
|
167,39 € |
18.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/22 |
dssokoc.sk (.sk doména) 08.04.2022 - 08.04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,59 € |
17.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/22 |
jersey plachta 53 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
VIOLET MOON, s.r.o. |
03654095 |
|
335,40 € |
16.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/22 |
Seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní a jej zmeny v praxi." dňa 17.03.2022 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
65,00 € |
15.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
99,39 € |
14.03.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |