Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0247/22 Vodné 12.05.2021 - 10.05.2022 SNP 767/6 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 -47,41 € 16.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0246/22 Vodné 06.05.2021 - 05.05.2022 Kaštieľska 46 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 -2 523,31 € 16.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB0244/22 Vodné 05.05.2021 - 10.05.2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 102,41 € 13.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0234/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 698,44 € 12.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0233/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 884,39 € 12.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0231/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 42,52 € 11.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0230/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 33,71 € 11.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0232/22 Elektrospotrebiče, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Fitos 52357244 209,19 € 10.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0229/22 Domáce, kuchynské, čistiace a iné záhradkárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Alexander László MAR-SAN 32308931 623,32 € 09.05.2022 07.07.2022 Faktúra
DFO0032/22 Tovar (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Alexander László MAR-SAN 32308931 15,09 € 09.05.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB0214/22 Poplatok za čistenie fekálií 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 141,00 € 04.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0209/22 Ochrana osobných údajov 05 - 06/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 48,00 € 04.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0217/22 Odber el. energie 04/2022 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 7 107,20 € 03.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0216/22 Odber el. energie 04/2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 157,02 € 03.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0212/22 Odber el. energie 05/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 182,73 € 03.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0211/22 Odber el. energie 05/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 387,73 € 03.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0204/22 Zemný plyn 05/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 852,00 € 01.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0203/22 Zemný plyn 05/2022 Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 573,00 € 01.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0220/22 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 04/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 05/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 106,69 € 01.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0219/22 Telekomunikačné služby (mobil) 04/2022, 16. splátka Samsung Galaxy M51 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 125,73 € 01.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0218/22 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,98 € 01.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0228/22 Holičské služby 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 522,50 € 30.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0202/22 Odber kuchynského odpadu 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 30.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0225/22 Oprava nákladného výťahu MNV100 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEZOLIFT, s.r.o. 36225835 95,52 € 30.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFO0031/22 Strihanie vlasov 04/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Veronika Huszárová 47919558 92,50 € 30.04.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB0215/22 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 HOBBY - Németh, s.r.o. 44852835 35,28 € 29.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0213/22 Materiál na údržbu, kuchynské potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 JB Metal, s.r.o. 51803763 414,80 € 29.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB0224/22 Potraviny (rôzne) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 129,82 € 29.04.2022 03.06.2022 Faktúra
DFO0028/22 Reuma gél 20 ks, pleťové mlieko 50 bal. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 VOLCANO, s.r.o. 36247570 1 200,00 € 29.04.2022 16.06.2022 Faktúra
DFO0035/22 Lieky 04/2022 (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MEDISAM s.r.o. 50971328 1 241,97 € 29.04.2022 13.07.2022 Faktúra