DFO0049/21 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
138,00 € |
12.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
207,38 € |
10.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0346/21 |
Storno - potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
-24,75 € |
09.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
08.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/21 |
Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 30 bal. (100 ks v bal.), veľkosť L 5 bal. (100 ks v bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DEALCO s.r.o. |
50541889 |
|
606,40 € |
08.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/21 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 07 - 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
08.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
24,75 € |
07.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0324/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
204,59 € |
07.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/21 |
Poplatok za čistenie fekálií 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
07.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0347/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
25,47 € |
07.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/21 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JB Metal, s.r.o. |
51803763 |
|
120,07 € |
06.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
184,66 € |
02.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/21 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
863,74 € |
01.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0048/21 |
Lieky 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 159,95 € |
30.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0047/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
133,02 € |
30.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0045/21 |
Strihanie vlasov 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
148,50 € |
30.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0044/21 |
Pracovná obuv 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
19,90 € |
30.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 134,04 € |
30.06.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0338/21 |
Odber kuchynského odpadu 06/2021, mimoriadny zber |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
55,20 € |
30.06.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
151,68 € |
30.06.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/21 |
Holičské služby 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
615,00 € |
30.06.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/21 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
82,01 € |
30.06.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
85,59 € |
29.06.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0339/21 |
Odvoz odpadovej vody 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
28.06.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0046/21 |
Klarstein New Breeze 7 B mobilná klimatizácia 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
299,00 € |
24.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
109,88 € |
24.06.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
120,62 € |
24.06.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0051/21 |
Textilný tovar 84 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Fitosová Zuzana |
37159259 |
|
692,45 € |
24.06.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/21 |
Oprava PC vrátane materiálu (HP S700 SSD 250 GB, SBOX HDC-2562 HDD Case, servis) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
80,00 € |
24.06.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0043/21 |
Incidin M spray extra 5 l, doprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
47,00 € |
23.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |