Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0286/25 Holičské služby 8/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 255,50 € 18.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0285/25 Zosilnenie sadrokartónových stien Topoľová 4, 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Révész s.r.o. 36278319 295,20 € 17.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0283/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,40 € 16.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0282/25 Internet 50/10 Mbits 9/2025 - Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IP HOME Slovakia s.r.o. 50050648 30,75 € 16.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0284/25 BOZP - OPP júl - august/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 400,00 € 16.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0281/25 Keramický materiál, doprava Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 PECE spol. s r. o. 36618233 1 049,00 € 11.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0280/25 Odobratá strava pre PSS 8/2025 v počte 3931 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 5 977,89 € 10.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0278/25 Odvoz odpadovej vody 8/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 996,30 € 09.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0276/25 Poplatok za čistenie fekálií 8/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 09.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0279/25 Poplatok za stravovanie - september 2025 (Chmela A.) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč 00350206 38,00 € 09.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFS0002/25 Permanentky na divadelnú sezónu 2025/2026 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Mestské kultúrne stredisko 00059030 140,00 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0272/25 Čistiace a hygienické potreby, Integračné centrum Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 261,55 € 05.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0273/25 Zemný plyn 8/2025 SNP 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 41,17 € 05.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0274/25 Zemný plyn 8/2025 Sokolecká 77/12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 25,24 € 05.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0275/25 Holičské služby 8/2025 Topoľová 4,6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Alexandra Tamóková 47795611 54,00 € 05.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0271/25 Ochrana osobných údajov 09 - 10/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 ITAK s.r.o 36523488 49,20 € 04.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0270/25 Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 610,90 € 04.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0269/25 Jednorazové nitrilové rukavice 300 bal. (100 ks v bal.), doprava Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 857,31 € 03.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0265/25 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 08/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 30,74 € 03.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0266/25 Telekomunikačné služby (mobil) 08/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 162,08 € 03.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0267/25 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 08/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 09/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 98,18 € 03.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0268/25 Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 9/2025 Záhradkárska 5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Slovak Telekom,a.s. 35763469 60,15 € 03.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0264/25 Odber kuchynského odpadu 8/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 02.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0263/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,40 € 02.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0261/25 Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 5 ks, mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 150 ks v počte 5 ks, Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 23,00 € 01.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0260/25 Čistiace a hygienické potreby, SNP 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 364,87 € 01.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0262/25 Odber el. energie 09/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 1 554,18 € 01.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFO0065/25 Froté uterák VERONA - svetlo sivý 20*90 cm (20 ks), dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 VIOLET MOON s.r.o. 03654095 77,50 € 28.08.2025 10.09.2025 Faktúra
DFO0066/25 SENI SOFT NORMAL hygienické podložky 90*60 cm 30 ks (1 bal.), TENA Bed Plus Wings absorpčné podložky 180*80 cm 20 ks (6 bal.)dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 T.O.P. MEDICAL s.r.o. 50554638 85,90 € 28.08.2025 10.09.2025 Faktúra
DFO0067/25 Prehož na posteľ 140*220 cm + 45*45 cm, doprava, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 T- Home Košice s. r. o. 53804571 29,40 € 28.08.2025 10.09.2025 Faktúra