Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0048/25 Inkon. podložka Sensa hnedá 45x45cm, pyžamový overal krátky 2xzip M, doprava, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Pavel Michna 61584576 67,20 € 30.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFO0046/25 Codexial Hydrolotio Atopická, 2 ks, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Galenoderm s.r.o. 51642921 32,60 € 30.05.2025 Faktúra
DFO0041/25 Komoda Multistauraum 80/83/52cm, doprava (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 FLORASYSTEM, s.r.o. 47612541 91,15 € 28.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0141/25 Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, SNP 767/6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 23,44 € 21.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0138/25 Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Sokolecká, 1016/12A, 12B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 71,93 € 20.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0136/25 Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Záhradkárska 84/5A, 5B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 292,11 € 20.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0137/25 Vodné 01.01.2025 - 02.05.2025, Sokolecká 12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 32,80 € 20.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0139/25 Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Čalovská 1014/36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 299,90 € 20.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0140/25 Vodné 01.01.2025 - 09.05.2025, Gorkého 432/2A, 2B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 218,67 € 20.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFO0038/25 TENA Bed Plus WINGS 180x180cm/20 ks, 12 ks, dobierka (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lekáreň RPT, s. r. o. 52740447 183,88 € 20.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFO0039/25 Parfem olej 10 ks, doprava (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 FLORASYSTEM, s.r.o. 47612541 39,68 € 20.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0134/25 Poplatok za stravovanie - máj 2025 (Chmela A.) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč 00350206 36,10 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0135/25 Nájomné 01 - 05/2025, zemný plyn 01 - 03/2025, odber el. energie 12/2024, 01 - 04/2025, vyúčtovanie zemného plynu 2024, Dlhá 12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec 35590149 2 740,12 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0133/25 Holičské služby 4/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 339,50 € 16.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFO0036/25 Strihanie vlasov a holenie 4/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Veronika Huszárová 47919558 367,00 € 16.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0130/25 Odvoz odpadovej vody 4/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár 17679419 996,30 € 15.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0131/25 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, Sokolecká 1017/12 B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 220,81 € 15.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0132/25 Čistiace a hygienické potreby, Čalovská 1014/36 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 133,73 € 15.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFO0035/25 Hygienické potreby 36 a 48 bal., 12 ks, (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 373,19 € 15.05.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0129/25 Intervenčné stretnutie ku klientovi v rozsahu 5 hodín Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Oľga Rajecová 54550050 250,00 € 14.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0128/25 Poplatok za čistenie fekálií 4/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 14.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0127/25 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Topoľová 4 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 918,91 € 14.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0126/25 Voda Pí 18,9 l 2 ks Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Žitnoostrovská pramenitá voda 47205750 10,00 € 13.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0123/25 Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 4 ks, mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 150 ks v počte 4 ks, Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 18,40 € 12.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0125/25 Internet 50/10 Mbits 5/2025 - Čalovská 36, 38 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 IP HOME Slovakia s.r.o. 50050648 30,75 € 12.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0120/25 Zemný plyn 4/2025 Sokolecká 77/12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 145,32 € 12.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0121/25 Zemný plyn 4/2025 SNP 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 96,51 € 12.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0124/25 BOZP - OPP 03 - 04/2025 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Lászlóová Klára Ing. 43125981 400,00 € 12.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0122/25 Odber el. energie 04/2025 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 encare, s.r.o. 52302555 240,05 € 12.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0119/25 Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby, batérie, Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 Zoltan Brinzik - Office Center 46543112 604,80 € 09.05.2025 26.05.2025 Faktúra