HYDROTEAM-BB, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: HYDROTEAM-BB, spol. s r. o.
  • IČO: 36237779
  • Adresa: Moravský Svätý Ján 301, 908 71 Moravský Svätý Ján

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0543/20 údržbársky materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 18,31 € 29.09.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0607/20 údržbársky materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 40,49 € 30.10.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0759/20 Vodoinštalačný materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 40,66 € 17.12.2020 30.12.2020 Faktúra
0012/19 spotrebný tovar pre prevádzky DSS na rok 2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 0,00 € 18.01.2019 16.02.2019 Objednávka
DFB0131/19 údržbársky materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 136,99 € 20.03.2019 26.04.2019 Faktúra
DFB0255/19 Vodoinštalačný materiál na údržbu vo vlastnej réžii - na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 18,89 € 20.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0386/19 údržbársky materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 7,93 € 29.07.2019 13.09.2019 Faktúra
DFB0617/19 údržbársky materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 7,06 € 29.11.2019 21.01.2020 Faktúra
0002/18 dodávka materiálu pre prevázdky DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 0,00 € 15.01.2018 17.12.2018 Objednávka
DFB0023/18 vodoinštalačný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 10,26 € 19.01.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0168/18 údržbársky materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 36,31 € 22.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0230/18 údržbársky materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 45,64 € 20.04.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0451/18 údržbársky materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 32,18 € 30.07.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0574/18 údržbársky materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 15,40 € 27.09.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0087/17 údr. materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 91,66 € 02.02.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0258/17 údr. materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 8,72 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0460/17 Údržbársky materiál - na výmenu a opravu sociálnych zariadení Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 149,30 € 03.08.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0526/17 Vodoinštalačný materiál - materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 167,22 € 05.09.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0679/17 údržbársky materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 21,18 € 30.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0702/17 údržbársky materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 57,86 € 20.11.2017 17.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »