Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0032/26 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 190,00 € 25.05.2026 04.06.2026 Faktúra
DFB0154/26 odvoz odpadovej vody za 05/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 1 090,27 € 25.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0153/26 vypílenie stromov v areáli DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 HENCZE s.r.o. 52059138 5 916,30 € 25.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0144/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 682,88 € 21.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0150/26 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 646,48 € 21.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0151/26 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 45,46 € 21.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0149/26 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 GT. s.r.o. 45912602 1 558,37 € 21.05.2026 05.06.2026 Faktúra
0034/26 Objednávame si u Vás kachličkovanie sociálnej miestnosti - wc v hlavnej budove, cena 540,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VENTH s.r.o. 53551524 0,00 € 20.05.2026 22.05.2026 Objednávka
DFB0147/26 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 41,60 € 20.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0148/26 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 41,60 € 20.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0146/26 kachličkovanie sociálnej miestnosti - wc v hlavnej budove Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VENTH s.r.o. 53551524 540,00 € 20.05.2026 05.06.2026 Faktúra
0035/26 Objednávame si u Vás vypílenie stromov v areáli DSS na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa21.04.2026, cena 5 930,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 HENCZE s.r.o. 52059138 0,00 € 19.05.2026 05.06.2026 Objednávka
DFB0152/26 vyúčtovanie elektrickej energie od 01.04.2026 do 30.04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 439,41 € 14.05.2026 05.06.2026 Faktúra
0032/26 Objednávame si u Vás kancelársky materiál , a materiál na úsek soc. rehabilitácie, cena 80,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 0,00 € 13.05.2026 19.05.2026 Objednávka
0033/26 Objednávame si u Vás ročnú podporu na rok 2026 pre webové sídlo, cena 350,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 0,00 € 13.05.2026 19.05.2026 Objednávka
DFB0140/26 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 912,08 € 13.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0141/26 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 892,85 € 13.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0142/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 501,88 € 13.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0139/26 kancelársky materiál a materiál na úsek soc. rehabilitácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 76,68 € 13.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0143/26 ročná podpora na rok 2026 pre webové sídlo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 350,00 € 13.05.2026 19.05.2026 Faktúra