Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0195/26 oprava strechy na budove práčovňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 HENCZE s.r.o. 52059138 1 007,37 € 01.07.2026 22.07.2026 Faktúra
DFB0194/26 PHM za 06/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 599,45 € 30.06.2026 22.07.2026 Faktúra
DFB0193/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 575,34 € 30.06.2026 22.07.2026 Faktúra
DFB0188/26 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 884,78 € 30.06.2026 22.07.2026 Faktúra
DFB0189/26 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 981,34 € 30.06.2026 22.07.2026 Faktúra
DFB0190/26 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 551,86 € 30.06.2026 22.07.2026 Faktúra
DFB0191/26 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 460,43 € 30.06.2026 22.07.2026 Faktúra
DFB0192/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 706,75 € 30.06.2026 22.07.2026 Faktúra
0041/26 Objednávame si u Vás opravu strechy - práčovňa, cena 1010,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 HENCZE s.r.o. 52059138 0,00 € 26.06.2026 22.07.2026 Objednávka
0042/26 Objednávame si u Vás skupinovú supervíziu pre zamestnancov, cena 250,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus 47361221 0,00 € 26.06.2026 22.07.2026 Objednávka
0039/26 Objednávame si u Vás všeobecný materiál k mobilným telefónom, cena 161,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 DUNTELcom.s.r.o. 46115633 0,00 € 25.06.2026 08.07.2026 Objednávka
DFB0185/26 odvoz odpadovej vody za 06/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 1 090,27 € 25.06.2026 08.07.2026 Faktúra
DFB0184/26 všeobecný materiál k mobilným telefónom Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 DUNTELcom.s.r.o. 46115633 160,02 € 25.06.2026 08.07.2026 Faktúra
DFB0186/26 hygienické prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ILLE papier Service 36226947 213,21 € 25.06.2026 08.07.2026 Faktúra
DFB0187/26 dvojdňový rozvojový program 5P pre 2 zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Navzájom lepší 51564882 500,00 € 25.06.2026 08.07.2026 Faktúra
Zmluva č. 6/2026/DSSVMed Služba O2 Internet Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda 00596507 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,00 € 24.06.2026 24.06.2026 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ DSS Zmluva
DFO0035/26 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 190,00 € 23.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFO0036/26 stríhanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Alexandra Sidóová 56480164 190,00 € 23.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0180/26 vyúčtovanie vodné Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Západoslov.vodárenská spoločnosť 36550949 -777,64 € 23.06.2026 08.07.2026 Faktúra
DFB0181/26 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 795,35 € 23.06.2026 08.07.2026 Faktúra