DFO0034/25 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
664,98 € |
17.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 4/2019/DSSVMed) |
PI voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
40205750 |
|
0,00 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
DFB0180/25 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
976,07 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0039/25 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu, cena 260,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
0,00 € |
12.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 6/2025/DSSVMed |
supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Kollárovič Peter |
|
|
0,00 € |
11.06.2025 |
|
31.12.2025 |
11.06.2025 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
DFB0178/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
902,56 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
970,18 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 007,72 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 441,94 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
473,83 € |
11.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0038/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 302,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0172/25 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
295,20 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
301,98 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/25 |
oprava chladiaceho boxu a chladiaceho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
eKlima, s.r.o. |
47536039 |
|
319,80 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-364,85 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0037/25 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice, cena 90,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0169/25 |
lieky pre PSS - Farkas Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,97 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0031/25 |
lieky- Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
38,20 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0032/25 |
lieky pre PSS - Olah Karol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,77 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |