| Zmluva č. 4/2025/DSSVMed | 
    Prenájom pozemku |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda | 
    00596507 | 
    Bogár Jozef, Ing. | 
     | 
     | 
    212,00 € | 
    28.03.2025 |    
     | 
    31.08.2025 | 
    28.03.2025 | 
    PhDr. Ladislav Hancko | 
    riaditeľ DSS | 
    Zmluva | 
    | DFB0086/25 | 
    čistiace potreby |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    GT. s.r.o. | 
    45912602 | 
     | 
    273,23 € | 
    28.03.2025 |    
     | 
     | 
    03.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFO0016/25 | 
    kurz jazdenia na koni, jazda kočom |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Gergő Múcska | 
    50154206 | 
     | 
    464,94 € | 
    28.03.2025 |    
     | 
     | 
    08.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFO0015/25 | 
    stríhanie |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Ján Vontszemü | 
    30370493 | 
     | 
    190,00 € | 
    26.03.2025 |    
     | 
     | 
    02.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0080/25 | 
    odvoz odpadovej vody za mes. 03/2025 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Bogar Trans | 
    17679419 | 
     | 
    1 090,27 € | 
    26.03.2025 |    
     | 
     | 
    03.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0082/25 | 
    mliečné výrobky |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Potraviny Baranyai | 
    47444851 | 
     | 
    1 235,86 € | 
    26.03.2025 |    
     | 
     | 
    03.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0083/25 | 
    zelenina, ovocie |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Potraviny Baranyai | 
    47444851 | 
     | 
    824,40 € | 
    26.03.2025 |    
     | 
     | 
    03.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0084/25 | 
    potraviny |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Potraviny Baranyai | 
    47444851 | 
     | 
    2 330,26 € | 
    26.03.2025 |    
     | 
     | 
    03.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0085/25 | 
    čistiace potreby |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    GT. s.r.o. | 
    45912602 | 
     | 
    801,70 € | 
    26.03.2025 |    
     | 
     | 
    03.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0081/25 | 
    gastro lístky pre zamestnancov |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Ticket Service, s.r.o. | 
    52005551 | 
     | 
    278,05 € | 
    26.03.2025 |    
     | 
     | 
    03.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFO0014/25 | 
    pedikúra |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Marta Herta Kocsis | 
    45261458 | 
     | 
    180,00 € | 
    25.03.2025 |    
     | 
     | 
    02.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | Dodatok č. 9 (Zmluva č. 9/2024/DSSVMed) | 
    didatok - mäso |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01  Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY - prevádzkareň | 
     | 
     | 
    0,00 € | 
    24.03.2025 |    
     | 
    31.12.2025 | 
    19.03.2025 | 
    PhDr. Ladislav Hancko | 
    riaditeľ DSS | 
    Zmluva | 
    | DFB0074/25 | 
    pekárenské výrobky |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným | 
    18049362 | 
     | 
    485,44 € | 
    24.03.2025 |    
     | 
     | 
    02.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0077/25 | 
    mäso,mäsové výrobky |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Ing. Július Beke-Mäso - údeniny | 
    45981353 | 
     | 
    775,04 € | 
    24.03.2025 |    
     | 
     | 
    02.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0075/25 | 
    počítač HP, tonery, inštalačné práce |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    ORBIE  SLOVAKIA, a.s. | 
    36254916 | 
     | 
    1 360,07 € | 
    24.03.2025 |    
     | 
     | 
    02.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0078/25 | 
    elektroinštalačné práce, demontáž, dodanie a montáž led lámp a led neónov |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Buant s.r.o. | 
    46615181 | 
     | 
    855,00 € | 
    24.03.2025 |    
     | 
     | 
    02.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFO0013/25 | 
    hygienické potreby |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Lekáreň  LEVENDULA s.r.o. | 
    36227889 | 
     | 
    350,10 € | 
    24.03.2025 |    
     | 
     | 
    02.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0079/25 | 
    dodanie a montáž bojlera |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE | 
    32320698 | 
     | 
    935,50 € | 
    24.03.2025 |    
     | 
     | 
    02.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0076/25 | 
    voda pí |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. | 
    47205750 | 
     | 
    40,00 € | 
    24.03.2025 |    
     | 
     | 
    02.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0073/25 | 
    oprava a montáž reluxa, nastavenie dvere a okná v areály DSS ( centrálny sklad, garáž, práčovňa) |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    VENTH s.r.o. | 
    53551524 | 
     | 
    510,00 € | 
    24.03.2025 |    
     | 
     | 
    02.04.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra |