Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 4/2025/DSSVMed Prenájom pozemku Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda 00596507 Bogár Jozef, Ing. 212,00 € 28.03.2025 31.08.2025 28.03.2025 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ DSS Zmluva
DFB0086/25 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 GT. s.r.o. 45912602 273,23 € 28.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFO0016/25 kurz jazdenia na koni, jazda kočom Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Gergő Múcska 50154206 464,94 € 28.03.2025 08.04.2025 Faktúra
DFO0015/25 stríhanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ján Vontszemü 30370493 190,00 € 26.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0080/25 odvoz odpadovej vody za mes. 03/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 1 090,27 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0082/25 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 235,86 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0083/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 824,40 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0084/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 2 330,26 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0085/25 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 GT. s.r.o. 45912602 801,70 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0081/25 gastro lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 278,05 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFO0014/25 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 180,00 € 25.03.2025 02.04.2025 Faktúra
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 9/2024/DSSVMed) didatok - mäso Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY - prevádzkareň 0,00 € 24.03.2025 31.12.2025 19.03.2025 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ DSS Zmluva
DFB0074/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 485,44 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0077/25 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 775,04 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0075/25 počítač HP, tonery, inštalačné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 1 360,07 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0078/25 elektroinštalačné práce, demontáž, dodanie a montáž led lámp a led neónov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 855,00 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFO0013/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 350,10 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0079/25 dodanie a montáž bojlera Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE 32320698 935,50 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0076/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 40,00 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0073/25 oprava a montáž reluxa, nastavenie dvere a okná v areály DSS ( centrálny sklad, garáž, práčovňa) Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VENTH s.r.o. 53551524 510,00 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra