Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0076/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 40,00 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0073/25 oprava a montáž reluxa, nastavenie dvere a okná v areály DSS ( centrálny sklad, garáž, práčovňa) Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VENTH s.r.o. 53551524 510,00 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
0019/25 Objednávame si u Vás gastro lístky pre zamestnancov, 40 ks, cena 278,05 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 0,00 € 24.03.2025 03.04.2025 Objednávka
0016/25 Objednávame si u Vás počítač HP, tonery, inštalačné práce, cena 1 400,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 0,00 € 19.03.2025 31.03.2025 Objednávka
0018/25 Objednávame si u Vás dodanie a montáž bojlera, cena 950,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE 32320698 0,00 € 18.03.2025 02.04.2025 Objednávka
DFB0072/25 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 231,20 € 17.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB0071/25 vodoinštalačné práce v kuchyni DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Attila Végh 41811658 649,00 € 17.03.2025 31.03.2025 Faktúra
0017/25 Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce, demontáž, dodanie a montáž led lámp a led neónov, cena 855,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 0,00 € 17.03.2025 02.04.2025 Objednávka
0013/25 Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce v kuchyni DSS, cena 650,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Attila Végh 41811658 0,00 € 14.03.2025 27.03.2025 Objednávka
0015/25 Objedávame si u Vás opravu a montáž reluxa, nastavenie dvere a okná v areály DSS ( centrálny sklad, garáž, práčovňa) cena 510,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VENTH s.r.o. 53551524 0,00 € 14.03.2025 31.03.2025 Objednávka
DFB0069/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 549,92 € 13.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 926,03 € 13.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0067/25 materiál pre úsek sociálnej rehabilitácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 162,99 € 13.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0068/25 vyhotovenie hlásenia o vniku odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 48,22 € 13.03.2025 21.03.2025 Faktúra
0012/25 Objednávame si u Vás materiál pre úsek sociálnej rehabilitácie, cena 170,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 0,00 € 11.03.2025 21.03.2025 Objednávka
DFB0064/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 661,85 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0065/25 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 911,72 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0066/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 471,65 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0063/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 encare, s.r.o. 52302555 147,78 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
0014/25 Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 235,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 0,00 € 11.03.2025 27.03.2025 Objednávka