| 0034/25 | 
    Objednávame si u Vás stolovú nohu , čiernu, 710mm, 40 ks, cena 160,00 € |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    KNN s.r.o. | 
    46675493 | 
     | 
    0,00 € | 
    30.05.2025 |    
     | 
     | 
    12.06.2025 | 
     | 
     | 
    Objednávka | 
    | 0035/25 | 
    Objednávame si u Vás lieky pre PSS - Farkas Štefan, cena 14,97 € |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Lekáreň  LEVENDULA s.r.o. | 
    36227889 | 
     | 
    0,00 € | 
    30.05.2025 |    
     | 
     | 
    12.06.2025 | 
     | 
     | 
    Objednávka | 
    | 0036/25 | 
    Objednávame si u Vás opravu chladiaceho boxu a chladiaceho zariadenia, cena 320,00 € |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    eKlima, s.r.o. | 
    47536039 | 
     | 
    0,00 € | 
    30.05.2025 |    
     | 
     | 
    23.06.2025 | 
     | 
     | 
    Objednávka | 
    | DFO0030/25 | 
    strihanie |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Alexandra Sidóová | 
    56480164 | 
     | 
    190,00 € | 
    29.05.2025 |    
     | 
     | 
    06.06.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0155/25 | 
    hygienické potreby |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    ILLE papier Service | 
    36226947 | 
     | 
    201,60 € | 
    29.05.2025 |    
     | 
     | 
    12.06.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0153/25 | 
    odvoz odpadovej vody za mes. 05/2025 |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Bogar Trans | 
    17679419 | 
     | 
    1 090,27 € | 
    27.05.2025 |    
     | 
     | 
    06.06.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0154/25 | 
    čistenie kobercov |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Lindstrom | 
    35742364 | 
     | 
    31,51 € | 
    27.05.2025 |    
     | 
     | 
    06.06.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0032/25 | 
    Objednávame si u Vás plachtu - 50 ks, uteráky - 100 ks, osušky 50 ks, cena spolu 1 300,00 € |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Miroslav Csuthy oriMtex | 
    34867350 | 
     | 
    0,00 € | 
    26.05.2025 |    
     | 
     | 
    30.05.2025 | 
     | 
     | 
    Objednávka | 
    | DFO0029/25 | 
    pedikúra |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Marta Herta Kocsis | 
    45261458 | 
     | 
    190,00 € | 
    26.05.2025 |    
     | 
     | 
    30.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0152/25 | 
    plachta, uterák, osuška |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Miroslav Csuthy oriMtex | 
    34867350 | 
     | 
    1 216,00 € | 
    26.05.2025 |    
     | 
     | 
    30.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0149/25 | 
    voskové plátno , obrus teflonové  |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Szombatex | 
    30367786 | 
     | 
    190,53 € | 
    23.05.2025 |    
     | 
     | 
    30.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0150/25 | 
    voda pí |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. | 
    47205750 | 
     | 
    40,00 € | 
    23.05.2025 |    
     | 
     | 
    30.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0151/25 | 
    zmluvné vedenie Evidencie odpadov |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    PolyStar - Nové Zámky | 
    36552119 | 
     | 
    350,55 € | 
    23.05.2025 |    
     | 
     | 
    30.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 0031/25 | 
    Objednávame si u Vás voskové plátno 20 m, obrus teflonové 5 ks, cena 200,00 € |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Szombatex | 
    30367786 | 
     | 
    0,00 € | 
    22.05.2025 |    
     | 
     | 
    30.05.2025 | 
     | 
     | 
    Objednávka | 
    | DFB0147/25 | 
    pekárenské výrobky |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným | 
    18049362 | 
     | 
    593,89 € | 
    21.05.2025 |    
     | 
     | 
    30.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0148/25 | 
    mäso,mäsové výrobky |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Ing. Július Beke-Mäso - údeniny | 
    45981353 | 
     | 
    671,78 € | 
    21.05.2025 |    
     | 
     | 
    30.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0146/25 | 
    čistiace a hygienické potreby na sklad |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    GT. s.r.o. | 
    45912602 | 
     | 
    1 165,32 € | 
    16.05.2025 |    
     | 
     | 
    29.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0143/25 | 
    ročná podpora na rok 2025 pre webové sídlo |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Mgr. Peter Slížik - SPTec | 
    51061902 | 
     | 
    350,00 € | 
    15.05.2025 |    
     | 
     | 
    22.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0144/25 | 
    voda pí |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. | 
    47205750 | 
     | 
    30,00 € | 
    15.05.2025 |    
     | 
     | 
    22.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFB0145/25 | 
    Kurz prvej pomoci |      
    Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder | 
    00596507 | 
    Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 
    36076643 | 
     | 
    511,60 € | 
    15.05.2025 |    
     | 
     | 
    22.05.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra |