0024/24 |
Objednávame si u Vás opravárske práce - odstránenie 3 vrstvovej gum. podlahy cca 20 m2, kachličkovanie podlahy cena spolu za prácu a materiál
1 890,80 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0088/24 |
opravárske práce - odstránenie 3 vrstvovej gum. podlahy cca 20 m2, kachličkovanie podlahy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
1 890,80 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
535,83 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
40,68 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
389,52 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
45,00 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0022/24 |
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla Hyundai i30 , cena 720,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0089/24 |
vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
31,08 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
tréningový seminár 5P - Program podpory zdravia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
opravu služobného motorového vozidla Hyundai i30 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
720,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0023/24 |
Objednávame si u Vás tréningový seminár 5P - Program podpory zdravia dňa 15.02.2024 pre 5 osôb, cena 400,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFO0018/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
165,00 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0020/24 |
Objednávame si u Vás vozík 2x17l s držiakom na vrece a košíkom Janegal economic, 3 ks, cena spolu 356,40 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0079/24 |
vozík 2x17l s držiakom na vrece a košíkom Janegal economic |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
356,40 € |
12.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0017/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
523,80 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/24 |
podbradník |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
251,10 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0021/24 |
Objednávame si u Vás rukavice , cena 90,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0084/24 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
843,65 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
530,09 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |