DFO0022/24 |
lieky - Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
47,17 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0021/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
683,39 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 446,76 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
39,84 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0028/24 |
Objednávame si u Vás vyčistenie odkvapových žľabov, cena 280,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0098/24 |
vyčistenie odkvapových žľabov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
280,00 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0029/24 |
Objednávame si u Vás posteľný set (paplón + vankúš), 20 ks , cena spolu 1064,00€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0106/24 |
posteľný set (paplón + vankúš) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
1 064,00 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
veľkonočný balík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
126,00 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
624,59 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
578,60 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
potarviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 472,93 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
odvoz odpadovej vody za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0020/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
126,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0030/24 |
Objednávame si u Vás autobatériu do služobného motorového vozidla Hyundai i30, cena 226,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0107/24 |
autobatéria do služobného motorového vozidla Hyundai i30 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
226,00 € |
22.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0025/24 |
Objednávame si u Vás maliarske a natieračské práce, cena 1 695,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
0,00 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFO0019/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
37,07 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
maliarske a natieračské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
1 695,00 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 2/2024/DSSVMed |
prenájom pozemku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Bogár Jozef, Ing. |
|
|
508,82 € |
20.03.2024 |
|
31.03.2025 |
20.03.2024 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |