Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0022/24 lieky - Herak Roman Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 47,17 € 28.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFO0021/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 683,39 € 28.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0101/24 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 1 446,76 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0110/24 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 39,84 € 27.03.2024 18.04.2024 Faktúra
0028/24 Objednávame si u Vás vyčistenie odkvapových žľabov, cena 280,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VENTH s.r.o. 53551524 0,00 € 26.03.2024 11.04.2024 Objednávka
DFB0098/24 vyčistenie odkvapových žľabov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VENTH s.r.o. 53551524 280,00 € 26.03.2024 12.04.2024 Faktúra
0029/24 Objednávame si u Vás posteľný set (paplón + vankúš), 20 ks , cena spolu 1064,00€ Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAZSU, s. r. o. 53785185 0,00 € 25.03.2024 11.04.2024 Objednávka
DFB0106/24 posteľný set (paplón + vankúš) Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAZSU, s. r. o. 53785185 1 064,00 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0105/24 veľkonočný balík Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 126,00 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0104/24 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 624,59 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0103/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 578,60 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0102/24 potarviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 472,93 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0097/24 odvoz odpadovej vody za 03/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 987,90 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFO0020/24 strihanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 126,00 € 22.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0030/24 Objednávame si u Vás autobatériu do služobného motorového vozidla Hyundai i30, cena 226,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 0,00 € 22.03.2024 11.04.2024 Objednávka
DFB0107/24 autobatéria do služobného motorového vozidla Hyundai i30 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 226,00 € 22.03.2024 12.04.2024 Faktúra
0025/24 Objednávame si u Vás maliarske a natieračské práce, cena 1 695,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Puha Tibor 40286878 0,00 € 21.03.2024 03.04.2024 Objednávka
DFO0019/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 37,07 € 21.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0092/24 maliarske a natieračské práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Puha Tibor 40286878 1 695,00 € 21.03.2024 03.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 2/2024/DSSVMed prenájom pozemku Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder 00596507 Bogár Jozef, Ing. 508,82 € 20.03.2024 31.03.2025 20.03.2024 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ DSS Zmluva