Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0112/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 25,00 € 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0111/24 rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 90,00 € 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0109/24 CRP prístroj (Standard F200 Analyzer) Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 1 288,00 € 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0031/24 Objednávame si u Vás CRP prístroj (Standard F200 Analyzer) , cena 1 288,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 04.04.2024 18.04.2024 Objednávka
0032/24 Objednávame si u Vás rukavice , cena 90 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 04.04.2024 18.04.2024 Objednávka
DFB0115/24 PHM za mes. 03/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 434,59 € 03.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0095/24 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 757,50 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFO0023/24 cigarety Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 552,00 € 02.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0116/24 používanie programu Cygnus za mes. 4-6/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 956,05 € 02.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0114/24 poplatok za mobilné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 121,79 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0113/24 poplatok za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 32,60 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0117/24 elektrická energia za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 569,18 € 01.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0100/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 322,98 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0118/24 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0122/24 vyúčtovanie elektrickej enenrgie za 03/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 337,64 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
0026/24 Objednávame si u Vás lieky pre PSS , cena 26,68 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 28.03.2024 11.04.2024 Objednávka
0027/24 Objednávame si u Vás lieky pre PSS , cena 11,4 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 28.03.2024 11.04.2024 Objednávka
DFB0094/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 11,40 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0093/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 26,68 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0099/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 1 027,46 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra