DFB0112/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
CRP prístroj (Standard F200 Analyzer) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 288,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0031/24 |
Objednávame si u Vás CRP prístroj (Standard F200 Analyzer) , cena 1 288,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0032/24 |
Objednávame si u Vás rukavice , cena 90 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0115/24 |
PHM za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
434,59 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
757,50 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0023/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
552,00 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/24 |
používanie programu Cygnus za mes. 4-6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
956,05 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/24 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
121,79 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
32,60 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24 |
elektrická energia za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
322,98 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/24 |
vyúčtovanie elektrickej enenrgie za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
337,64 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0026/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS , cena 26,68 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0027/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS , cena 11,4 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0094/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,40 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
26,68 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
1 027,46 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |