DFB0164/24 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
186,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/24 |
poplatok za mobilné služby 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
91,99 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
36,31 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/24 |
elektrická energia za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0040/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS Olah Karol , cena 11,74 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
0041/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS Farkas Stefan , cena 11,74 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0145/24 |
lieky pre PSS Farkas Stefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
18,38 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/24 |
lieky pre PSS Olah Karol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,74 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/24 |
odvoz odpadovej vody za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0045/24 |
Objednávame si u Vás sprchovaciu toaletnú stoličku pojazdnú, cena 499,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
0,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0168/24 |
Kyslíková fľaša Oxy kit 1 l |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
374,00 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/24 |
vyúčtovanie elekteickej energie za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
256,41 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
315,33 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0028/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
29,98 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0027/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
643,31 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0042/24 |
Objednávame si u Vás rukavice , cena 90 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0146/24 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/24 |
kontrola požiarnych hydrantov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Sido-HASID- tech. s.r.o |
52159124 |
|
48,00 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
233,21 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |