Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0164/24 skupinová supervízia Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 186,00 € 02.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0160/24 poplatok za mobilné služby 04/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 91,99 € 01.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0159/24 poplatok za telekomunikačné služby 04/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 36,31 € 01.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0156/24 elektrická energia za 05/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 569,18 € 01.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0040/24 Objednávame si u Vás lieky pre PSS Olah Karol , cena 11,74 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 30.04.2024 15.05.2024 Objednávka
0041/24 Objednávame si u Vás lieky pre PSS Farkas Stefan , cena 11,74 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 30.04.2024 15.05.2024 Objednávka
DFB0145/24 lieky pre PSS Farkas Stefan Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 18,38 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0144/24 lieky pre PSS Olah Karol Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 11,74 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0148/24 odvoz odpadovej vody za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 987,90 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0045/24 Objednávame si u Vás sprchovaciu toaletnú stoličku pojazdnú, cena 499,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 0,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Objednávka
DFB0168/24 Kyslíková fľaša Oxy kit 1 l Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 AMIREX, a.s. 36522295 374,00 € 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0167/24 vyúčtovanie elekteickej energie za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 256,41 € 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0157/24 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0155/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 315,33 € 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra
DFO0028/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 29,98 € 30.04.2024 24.05.2024 Faktúra
DFO0027/24 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 643,31 € 30.04.2024 24.05.2024 Faktúra
0042/24 Objednávame si u Vás rukavice , cena 90 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 29.04.2024 15.05.2024 Objednávka
DFB0146/24 rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 90,00 € 29.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0150/24 kontrola požiarnych hydrantov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Sido-HASID- tech. s.r.o 52159124 48,00 € 29.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0142/24 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 233,21 € 29.04.2024 16.05.2024 Faktúra