DFB0296/24 |
dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
324,00 € |
13.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
361,16 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
402,71 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
290,48 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
536,47 € |
10.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
931,75 € |
08.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0084/24 |
Objednávame si u Vás mucholepku , 300 ks, cena 90,00€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrohobby |
17729793 |
|
0,00 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFO0048/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
648,00 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
567,52 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
100,42 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
332,47 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/24 |
PHM za mes. 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
476,31 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/24 |
mucholepka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Agrohobby |
17729793 |
|
90,00 € |
05.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/24 |
MS Office, servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
284,40 € |
05.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
37,13 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/24 |
poplatok za mobilné služby 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
239,50 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/24 |
elektrická energia za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0082/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena cca 20,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
0083/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena cca 20,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
31.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |