DFB0071/24 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,95 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
elektrická energia za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0016/24 |
Objednávame si u Vás gastro lístky pre zamestnancov, 40 ks, cena 246,62 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFO0013/24 |
doplatok za lieky Herak Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
39,98 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
246,62 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
276,78 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
575,11 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0018/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 11,50 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0019/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 20,78 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0067/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
320,46 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
20,78 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,50 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 366,74 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
tonery, servis VT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
768,00 € |
27.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
pračka Whirlpool |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
559,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
odvoz odpadovej vody za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0014/24 |
Objednávame si u Vás pračku Whirlpool, cena 559,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0063/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
340,34 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
938,75 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |