Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0055/24 lieky - Bertok Alexander Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 55,96 € 03.09.2024 20.09.2024 Faktúra
DFO0054/24 lieky - Herak Roman Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 48,08 € 03.09.2024 20.09.2024 Faktúra
0089/24 Objednávame si u Vás lieky pre PSS Farkaš Štefan, cena 2,14 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 03.09.2024 20.09.2024 Objednávka
DFB0324/24 odber nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 40,80 € 03.09.2024 23.09.2024 Faktúra
DFB0319/24 PHM za mes. 08/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 420,40 € 03.09.2024 23.09.2024 Faktúra
DFB0321/24 lieky pre PSS Farkaš Štefan Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 2,14 € 03.09.2024 23.09.2024 Faktúra
DFB0327/24 služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing Klára Lászlóová 43125981 360,00 € 03.09.2024 24.09.2024 Faktúra
0086/24 Objednávame si u Vás umývač na okná, rebrík ALUM, všeob. mat. na údržbu, cena 500,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 0,00 € 02.09.2024 12.09.2024 Objednávka
DFO0057/24 cigarety Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 587,51 € 02.09.2024 20.09.2024 Faktúra
DFB0309/24 umývač na okná, rebrík ALUM, všeob. mat. na údržbu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 469,90 € 02.09.2024 20.09.2024 Faktúra
DFB0322/24 oprava služobného motorového vozidla Caravelle, a oprava zadného svetla na prívesnom vozíku Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 584,20 € 02.09.2024 23.09.2024 Faktúra
DFB0318/24 Ms OFFICE , servis výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 214,10 € 02.09.2024 23.09.2024 Faktúra
0090/24 Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla Caravelle, a opravu zadného svetla na prívesnom vozíku cena 600,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 0,00 € 02.09.2024 23.09.2024 Objednávka
DFB0316/24 poplatok za telekomunikačné služby 08/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 33,40 € 01.09.2024 23.09.2024 Faktúra
DFB0315/24 poplatok za mobilné služby 08/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 111,97 € 01.09.2024 23.09.2024 Faktúra
DFB0314/24 elektrická energia za 09/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 569,18 € 01.09.2024 23.09.2024 Faktúra
DFB0310/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 558,69 € 31.08.2024 20.09.2024 Faktúra
DFB0323/24 vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 202,98 € 31.08.2024 23.09.2024 Faktúra
DFB0317/24 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 86,40 € 31.08.2024 23.09.2024 Faktúra
0085/24 Objednávame si u Vás servis telefónneho systému, cena 130,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PosTel, s.r.o. 36238023 0,00 € 30.08.2024 12.09.2024 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »