Zmluva č. 15/2024/DSSVMed |
koľko lásky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00596507 |
Koľko Lásky o.z. |
54147336 |
|
0,00 € |
03.12.2024 |
|
31.12.2024 |
04.12.2024 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
0126/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 15,04 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0439/24 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
15,04 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0127/24 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 350,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0442/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
318,31 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0080/24 |
lieky - Herák Roman |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
32,30 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0081/24 |
lieky - Bertok Alexander |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
13,53 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0082/24 |
lieky - Olah Karol |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,84 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0083/24 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
1 045,91 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0441/24 |
služby v oblasti BOZP za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0443/24 |
PHM za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
465,22 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/24 |
nábytok do skladu PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ladislav Soóky- SURDA |
43331076 |
|
16 610,92 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0440/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
787,50 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0434/24 |
mikulášsky balíček |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
168,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0128/24 |
Objednávame si u Vás dávkovač vody na vodu Pí, 2 ks, cena spolu 394,80 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
0,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
0129/24 |
Objednávame si u Vás predplatné na časopis Liek na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenska pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
0130/24 |
Objednávame si u Vás opravu centrálneho skladu v areály DSS ( strhávanie PVC, lepenie, soklovanie) cena 4 400,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
0,00 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0447/24 |
predplatné na časopis Liek na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovenska pošta a.s. |
36631124 |
|
14,90 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0077/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
587,51 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0078/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
486,35 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |