0010/23 |
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla, cena 312,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0040/23 |
oprava služobného motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
312,00 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 182,00 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
577,75 € |
14.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0009/23 |
Objednávame si u Vás vzorovú príručku implementácie štandardov kvality s procesmi, cena 1310,-- € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Tabita - IKSS s.r.o. |
50301861 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0039/23 |
vzorová príručka implementácie štandardov kvality s procesmi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Tabita - IKSS s.r.o. |
50301861 |
|
1 310,00 € |
13.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
365,95 € |
13.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
670,50 € |
13.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
404,01 € |
13.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
295,03 € |
10.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/23 |
odber tepla za mes. 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 979,16 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0005/23 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
567,00 € |
06.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/23 |
PHM za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
453,87 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0007/23 |
Objednávame si u Vás "Personálny a mzdový poradca podnikateľa za 4-5/2023" ,cena 39,77 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
0,00 € |
02.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0020/23 |
"Personálny a mzdový poradca podnikateľa za 4-5/2023" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
39,77 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/23 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
61,02 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0006/23 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
337,50 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0008/23 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 31,62 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0026/23 |
poplatok za mobilné služby 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
90,99 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |