Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0170/23 všeobecný materiál na úsek údržby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 210,37 € 01.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0167/23 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 785,00 € 01.06.2023 15.06.2023 Faktúra
0032/23 Objednávame si u Vás kontajner , popolnicu 1100 l, plast, 1 kus, cena 399,00 € € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 0,00 € 01.06.2023 30.06.2023 Objednávka
DFB0181/23 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 45,00 € 31.05.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0175/23 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 31.05.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0171/23 lieky pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 27,55 € 31.05.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0180/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 267,47 € 31.05.2023 15.06.2023 Faktúra
0027/23 Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 27,55 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 31.05.2023 15.06.2023 Objednávka
DFB0186/23 vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 181,01 € 31.05.2023 29.06.2023 Faktúra
DFO0042/23 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 3,05 € 31.05.2023 30.06.2023 Faktúra
DFO0041/23 lieky - Macali Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 33,62 € 31.05.2023 30.06.2023 Faktúra
DFO0040/23 lieky - Pavlovic Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 5,19 € 31.05.2023 30.06.2023 Faktúra
DFO0039/23 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 812,38 € 31.05.2023 30.06.2023 Faktúra
DFB0198/23 ťarchopis k FA č. 202305071/nákup všeob.mat. Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 1,65 € 31.05.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0166/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 383,84 € 30.05.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0165/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 767,47 € 29.05.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0164/23 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 226,24 € 29.05.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0163/23 mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 155,42 € 29.05.2023 15.06.2023 Faktúra
0026/23 Objednávame si u Vás všeobecný materiál na úsek údržby, cena 210,37 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 0,00 € 26.05.2023 14.06.2023 Objednávka
DFB0168/23 odvoz odpadovej vody a mes. 05/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 987,90 € 26.05.2023 15.06.2023 Faktúra