Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0213/23 poplatok za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 33,73 € 01.07.2023 18.07.2023 Faktúra
DFB0212/23 poplatok za mobilné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 91,06 € 01.07.2023 18.07.2023 Faktúra
DFB0211/23 elektrická energia za 07/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 643,79 € 01.07.2023 18.07.2023 Faktúra
DFB0215/23 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 8,61 € 30.06.2023 18.07.2023 Faktúra
DFB0214/23 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 33,83 € 30.06.2023 18.07.2023 Faktúra
DFB0208/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 333,58 € 30.06.2023 18.07.2023 Faktúra
0036/23 Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 33,83 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 30.06.2023 18.07.2023 Objednávka
0037/23 Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 8,61 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 30.06.2023 18.07.2023 Objednávka
DFB0217/23 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 30.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0220/23 tonery, servisné a inštalačné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 342,80 € 30.06.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB0225/23 vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 127,76 € 30.06.2023 27.07.2023 Faktúra
DFO0046/23 lieky - Macali Martin Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 34,69 € 30.06.2023 27.07.2023 Faktúra
DFO0045/23 lieky - Antal Anton Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 9,35 € 30.06.2023 27.07.2023 Faktúra
DFO0044/23 lieky - Pavlovic Peter Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 9,69 € 30.06.2023 27.07.2023 Faktúra
DFO0043/23 lieky - Olah Karol Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 11,28 € 30.06.2023 27.07.2023 Faktúra
DFB0209/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 475,35 € 29.06.2023 18.07.2023 Faktúra
DFB0202/23 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 387,89 € 26.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFB0201/23 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 405,61 € 26.06.2023 07.07.2023 Faktúra
0035/23 Objednávame si u Vás lieky do lekárničky, cena 356,25 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 26.06.2023 07.07.2023 Objednávka
DFB0210/23 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 25,00 € 26.06.2023 18.07.2023 Faktúra