DFB0405/21 |
oprava škrabky na zemiaky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
František Pothe |
41399749 |
|
158,00 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0086/21 |
Objednávame si u Vás opravu škrabky na zemiaky, cena 158,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
František Pothe |
41399749 |
|
0,00 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 8/2021/DSSVMed |
dodávka , inštalácia a údržba výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
02.11.2021 |
|
31.10.2022 |
10.11.2021 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0387/21 |
odber tepla za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,94 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/21 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
466,48 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/21 |
manažérske úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0392/21 |
služby v oblasti BOZP 09,10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0064/21 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
604,50 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/21 |
elektrická energia za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
530,34 € |
01.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,38 € |
01.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/21 |
poplatok za mob. služby, mobilný telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
662,05 € |
01.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0063/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
842,98 € |
01.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
303,59 € |
31.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0400/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
498,44 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/21 |
preplatok vodné za rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Západoslov.vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
-1 601,33 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/21 |
odvoz odpadovej vody 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
28.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/21 |
natieračské práce (očistenie, brúsenie, náter potrubia ) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Puha Tibor |
40286878 |
|
2 102,00 € |
27.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
482,24 € |
26.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/21 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
26.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |