DFB0055/24 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 366,74 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
tonery, servis VT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
768,00 € |
27.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
pračka Whirlpool |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
559,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
odvoz odpadovej vody za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0014/24 |
Objednávame si u Vás pračku Whirlpool, cena 559,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0063/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
340,34 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
938,75 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
532,58 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0012/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
170,00 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
vyhotovenie pôdorysu adaptácie priestorov klubovne na bývanie a jej prístavby v areály DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
540,00 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0013/24 |
objednávame si u Vás vyhotovenie pôdorysu adaptácie priestorov klubovne na bývanie a jej prístavby v areály DSS, cena 540,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0053/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
426,75 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
chlieb,pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
187,93 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0012/24 |
Objednávame si u Vás materiál na stravovaciu prevádzku, cena 143,79 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
0,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0050/24 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
143,79 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0011/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
115,50 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0010/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
10,56 € |
15.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0009/24 |
ochranný krém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
47,50 € |
15.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0008/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
12,02 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |