Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 1/2024/DSSVMed dodávka a odber tepla Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder 00596507 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 0,00 € 01.03.2024 30.06.2025 06.03.2024 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ Zmluva
0015/24 Objednávame si u Vás všeobecný materiál na úsek údržby, cena 504,58 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 0,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Objednávka
0017/24 Objednávame si u Vás zverejnenie inzerátu v týždenníku Csallókoz, suma 7,92 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 REMÉNY s.r.o. 36771457 0,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Objednávka
DFB0058/24 všeobecný materiál na úsek údržby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 504,58 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 zverejnenie inzerátu v týždenníku Csallókoz Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 REMÉNY s.r.o. 36771457 7,92 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0059/24 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 835,00 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0072/24 poplatok za mobilné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 224,74 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0071/24 poplatok za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 35,95 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0068/24 elektrická energia za 03/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 569,18 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0016/24 Objednávame si u Vás gastro lístky pre zamestnancov, 40 ks, cena 246,62 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 0,00 € 29.02.2024 08.03.2024 Objednávka
DFO0013/24 doplatok za lieky Herak Roman Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 39,98 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0060/24 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 246,62 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 276,78 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0064/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 575,11 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
0018/24 Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 11,50 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Objednávka
0019/24 Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 20,78 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Objednávka
DFB0067/24 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0074/24 vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 320,46 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0070/24 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 20,78 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0069/24 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 11,50 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »