Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 5/2024/DSSVMed odvoz kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o 34129863 0,00 € 14.05.2024 31.12.2024 14.05.2024 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ DSS Zmluva
Zmluva č. 4/2024/DSSVMed kyslíkový prístroj Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder 00596507 Amirex 36522295 359,00 € 26.04.2024 31.12.2024 30.04.2024 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ DSS Zmluva
0038/24 Objednávame si u Vás gastro lístky pre zamestnancov, 50 ks, cena 310,04 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 0,00 € 25.04.2024 09.05.2024 Objednávka
DFB0138/24 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 310,04 € 25.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFO0025/24 lieky Mihalík Miroslav Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 24,35 € 24.04.2024 08.05.2024 Faktúra
DFO0024/24 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 170,00 € 24.04.2024 08.05.2024 Faktúra
0039/24 Objednávame si u Vás opravu pračky Electrolux W5105H, cena 642,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ELOS - servis s.r.o. 47575930 0,00 € 24.04.2024 09.05.2024 Objednávka
DFB0139/24 oprava pračky Electrolux W5105H Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ELOS - servis s.r.o. 47575930 642,00 € 24.04.2024 09.05.2024 Faktúra
Zmluva č. 3/2024/DSSVMed supervízia Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder 00596507 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 0,00 € 22.04.2024 31.12.2024 26.04.2024 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ DSS Zmluva
DFB0137/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 50,00 € 22.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB0136/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 008,84 € 22.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB0135/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 525,55 € 22.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB0134/24 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 564,40 € 22.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB0132/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 208,35 € 20.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB0133/24 čistiace potreby na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 1 462,13 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB0131/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 582,11 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
0035/24 Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 508,38 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 0,00 € 16.04.2024 27.04.2024 Objednávka
0037/24 Objednávame si u Vás defibrilátor , cena 1590,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 0,00 € 16.04.2024 27.04.2024 Objednávka
DFB0130/24 defibrilátor Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 1 590,00 € 16.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0127/24 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 508,38 € 16.04.2024 30.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »