DFO0054/23 |
lieky - Sottnik Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
9,45 € |
02.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
850,00 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0057/23 |
reuma gel, antivarix gel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Adam Krajčovič |
53562062 |
|
300,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/23 |
poplatok za telekomunikačné mobilné služby za mes. 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
90,99 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/23 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,48 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/23 |
elektrická energia za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
667,93 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
482,02 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
656,11 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
417,63 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/23 |
odber kuchynského odpadu za mes. 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
356,41 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/23 |
vyúčtovanie elektickej energie za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
115,56 € |
31.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0049/23 |
Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov, cena 147,78 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
0,00 € |
27.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0244/23 |
OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
147,78 € |
27.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
27.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/23 |
elektroinštalačné práce v objekte hlavnej budovy DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
e-Innovation s.r.o. |
50811053 |
|
240,00 € |
26.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/23 |
kávovar krups Dolce Gusto |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
79,90 € |
26.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0048/23 |
Objednávame si u Vás kávovar krups Dolce Gusto, cena 79,90 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
0,00 € |
26.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
0050/23 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v objekte hlavnej budovy DSS, cena 240,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
e-Innovation s.r.o. |
50811053 |
|
0,00 € |
26.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |