DFB0455/23 |
poplatok za telekomunikačné služby 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,84 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/23 |
poplatok za mobilné služby 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
91,99 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/23 |
PHM za mes. 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
386,84 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/23 |
manažerské úkony za mes. 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0457/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0460/23 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
16,42 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0452/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
340,11 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
674,01 € |
28.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 17/2023/DSSVMed |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
18 906,45 € |
27.12.2023 |
|
31.01.2025 |
27.12.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 18/2023/DSSVMed |
mlieko |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
13 072,55 € |
27.12.2023 |
|
31.12.2024 |
28.12.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 19/2023/DSSVMed |
zelenina ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
10 315,30 € |
27.12.2023 |
|
31.12.2024 |
28.12.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 20/2023/DSSVMed |
elektrina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA ENERGIA a. s |
35743565 |
|
0,00 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
0110/23 |
Objednávame si u Vás rukavice, cena 90,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0449/23 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0448/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
727,50 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 482,57 € |
22.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
472,65 € |
22.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0450/23 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
433,47 € |
22.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0096/23 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
970,40 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
485,05 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |