DFB0267/22 |
poplatok za telekomunikačné služby 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,58 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/22 |
poplatok za mobilné služby 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
96,99 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/22 |
odber tepla za 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 444,49 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
5,76 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/22 |
tonery, servis počítačov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
157,00 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0050/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
575,63 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0049/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
87,47 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0048/22 |
poplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
23,51 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0047/22 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
546,00 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0046/22 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 5,76 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
0049/22 |
Objednávame si u Vás testovanie účinnosti sterilizátora, cena 58,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
0,00 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0252/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
233,51 € |
31.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
487,19 € |
31.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/22 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 5/2022/DSSVMed |
pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
16 396,12 € |
29.07.2022 |
|
31.12.2023 |
29.07.2022 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0253/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
315,12 € |
28.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/22 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
36,90 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0045/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
138,72 € |
27.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0041/22 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
93,00 € |
27.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/22 |
oprava pračky Electrolux W5105H |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
134,88 € |
27.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |