DFB0318/22 |
gastro lístky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
302,57 € |
21.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
265,97 € |
20.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/22 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
158,54 € |
19.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0058/22 |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál na údržbu, cena 158,54 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
0,00 € |
19.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 15/2021/DSSVMed) |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
0,00 € |
16.09.2022 |
|
31.12.2022 |
16.09.2022 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
Dodatok č. 12 (Zmluva č. 16/2021/DSSVMed) |
ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
0,00 € |
16.09.2022 |
|
31.12.2022 |
16.09.2022 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
Dodatok č. 13 (Zmluva č. 17/2021/DSSVMed) |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
0,00 € |
16.09.2022 |
|
31.12.2022 |
16.09.2022 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0280/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
15.09.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/22 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
32,02 € |
14.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0056/22 |
Objednávame si u Vás prepojenie hlavnej budovy s administratívnou budovou optickým káblom, cena 960,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
0,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0313/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
554,50 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
398,53 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
316,70 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/22 |
prepojenie hlavnej budovy s administratívnou budovou optickým káblom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
960,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0351/22 |
registrácia domény |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,59 € |
12.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
268,68 € |
10.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0309/22 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
224,44 € |
09.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0054/22 |
Objednávame si u Vás opravu, údržbu služobného motorového vozidla , cena 698,99 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
06.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0300/22 |
oprava služobného motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
698,99 € |
06.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |