Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0318/22 gastro lístky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 302,57 € 21.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0319/22 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 265,97 € 20.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0320/22 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 158,54 € 19.09.2022 07.10.2022 Faktúra
0058/22 Objednávame si u Vás všeobecný materiál na údržbu, cena 158,54 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Condor trade s.r.o. 44264534 0,00 € 19.09.2022 07.10.2022 Objednávka
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 15/2021/DSSVMed) základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 0,00 € 16.09.2022 31.12.2022 16.09.2022 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 12 (Zmluva č. 16/2021/DSSVMed) ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 0,00 € 16.09.2022 31.12.2022 16.09.2022 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ DSS Zmluva
Dodatok č. 13 (Zmluva č. 17/2021/DSSVMed) mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 0,00 € 16.09.2022 31.12.2022 16.09.2022 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ Zmluva
DFB0280/22 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 25,00 € 15.09.2022 03.09.2022 Faktúra
DFB0321/22 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 32,02 € 14.09.2022 07.10.2022 Faktúra
0056/22 Objednávame si u Vás prepojenie hlavnej budovy s administratívnou budovou optickým káblom, cena 960,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 0,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Objednávka
DFB0313/22 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 40,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Faktúra
DFB0316/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 554,50 € 12.09.2022 23.09.2022 Faktúra
DFB0315/22 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 398,53 € 12.09.2022 23.09.2022 Faktúra
DFB0314/22 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 316,70 € 12.09.2022 23.09.2022 Faktúra
DFB0310/22 prepojenie hlavnej budovy s administratívnou budovou optickým káblom Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Buant s.r.o. 46615181 960,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Faktúra
DFB0351/22 registrácia domény Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Websupport, s.r.o. 36421928 15,59 € 12.09.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB0312/22 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 268,68 € 10.09.2022 23.09.2022 Faktúra
DFB0309/22 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 224,44 € 09.09.2022 23.09.2022 Faktúra
0054/22 Objednávame si u Vás opravu, údržbu služobného motorového vozidla , cena 698,99 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 0,00 € 06.09.2022 22.09.2022 Objednávka
DFB0300/22 oprava služobného motorového vozidla Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 698,99 € 06.09.2022 22.09.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »