DFB0459/22 |
poplatok za telekomunikačné mobilné služby 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
100,98 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/22 |
poplatok za telekomunikačné služby 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,41 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0457/22 |
PHM za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
594,07 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/22 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0462/22 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
32,02 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0461/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
677,46 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0460/22 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
612,00 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0455/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
147,13 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
202,24 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0449/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
313,13 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0086/22 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
546,00 € |
31.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 16/2022/DSSVMed |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
18 303,39 € |
30.12.2022 |
|
31.12.2023 |
30.12.2022 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0450/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
557,83 € |
29.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0087/22 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
99,00 € |
29.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 17/2022/DSSVMed |
dodávka tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder, Ižop-Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
000046189289 |
|
102 162,36 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0448/22 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
28.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
511,64 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0452/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
355,28 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 182,55 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/22 |
individuálna a skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
354,00 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |