Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0047/21 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0036/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 245,67 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0063/21 vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 411,46 € 31.01.2021 26.02.2021 Faktúra
DFB0035/21 školenie PAM Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Solitea Vema 36237337 54,00 € 30.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0057/21 kremačné služby neb. Ladislava Pakodiho Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA 35281383 120,00 € 29.01.2021 26.02.2021 Faktúra
DFB0056/21 pohrebné služby neb. Ladislava Pakodiho Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA 35281383 713,00 € 29.01.2021 26.02.2021 Faktúra
DFB0032/21 odvoz odpadovej vody za 01/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 934,50 € 28.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0011/21 Objednávame si u Vás školenie PAM, cena 54,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Solitea Vema 36237337 0,00 € 27.01.2021 15.02.2021 Objednávka
DFO0008/21 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 93,04 € 26.01.2021 05.02.2021 Faktúra
DFB0037/21 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mäsocentrum 36237736 499,32 € 26.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0031/21 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Szokolová Alžbeta - TRILAK 36918156 1 425,47 € 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFB0026/21 spracovateľský poplatok k elektronickému podpisu+Simkarta Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Martin Šudy 52842592 141,60 € 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFB0025/21 mandátny certifikát k elektronickému podpisu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Disig, a.s. 35975946 105,60 € 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFO0007/21 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Szokolová Alžbeta - TRILAK 36918156 230,12 € 25.01.2021 05.02.2021 Faktúra
DFB0034/21 elektrická energia za 02/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 530,34 € 24.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0030/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 497,08 € 23.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFB0029/21 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 180,29 € 23.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFB0028/21 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 175,25 € 23.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFO0006/21 lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 117,48 € 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFB0054/21 pohrebné a kremačné služby neb.Varga Vojtecha Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA 35281383 654,21 € 22.01.2021 26.02.2021 Faktúra