Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 7/2025/DSSVMed zmluva o dodávke a odbere tepla Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda 00596507 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 0,00 € 23.06.2025 30.06.2027 20.06.2025 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ DSS Zmluva
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 4/2019/DSSVMed) PI voda Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda 40205750 0,00 € 16.06.2025 16.06.2025 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ DSS Zmluva
DFB0180/25 čistiace prostriedky na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 GT. s.r.o. 45912602 976,07 € 13.06.2025 25.06.2025 Faktúra
Zmluva č. 6/2025/DSSVMed supervízia Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda 00596507 Kollárovič Peter 0,00 € 11.06.2025 31.12.2025 11.06.2025 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ DSS Zmluva
DFB0178/25 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 902,56 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0174/25 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 970,18 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0175/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 007,72 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0176/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 441,94 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
0038/25 Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 302,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 0,00 € 09.06.2025 23.06.2025 Objednávka
DFB0172/25 deratizácia Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Derakat, s.r.o. 45330662 295,20 € 09.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0173/25 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 301,98 € 09.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0171/25 nitrilové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 90,00 € 09.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0170/25 oprava chladiaceho boxu a chladiaceho zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 eKlima, s.r.o. 47536039 319,80 € 09.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0179/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 encare, s.r.o. 52302555 -364,85 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
0037/25 Objednávame si u Vás nitrilové rukavice, cena 90,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 06.06.2025 23.06.2025 Objednávka
DFB0169/25 lieky pre PSS - Farkas Štefan Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 14,97 € 05.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFO0031/25 lieky- Herak Roman Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 38,20 € 05.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFO0032/25 lieky pre PSS - Olah Karol Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 14,77 € 05.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0168/25 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 68,88 € 04.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0166/25 poplatok za telekomunikačné služby za mes. 05/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 34,30 € 04.06.2025 12.06.2025 Faktúra