Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0073/26 oprava služobného motorového vozidla Škoda Felícia, Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 958,05 € 12.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0065/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 550,54 € 11.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0058/26 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 857,44 € 11.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0072/26 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 41,60 € 11.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0059/26 vyúčtovanie elektrickej energie od 01.02.2026 do 28.02.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 430,43 € 11.03.2026 18.03.2026 Faktúra
0015/26 Objednávame si u Vás dekoračnú látku, obrus igelit, cena 159,26 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Szombatex 30367786 0,00 € 10.03.2026 18.03.2026 Objednávka
0016/26 Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla Škoda Felícia, cena 960,00€ Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 0,00 € 10.03.2026 18.03.2026 Objednávka
DFB0068/26 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 740,07 € 10.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0069/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 616,31 € 10.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0070/26 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 916,25 € 10.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0057/26 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 482,69 € 10.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0071/26 dekoračná látka, obrus igelit Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Szombatex 30367786 159,26 € 10.03.2026 18.03.2026 Faktúra
0011/26 Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 490,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 0,00 € 09.03.2026 12.03.2026 Objednávka
DFB0066/26 všeobecný materiál na údržbu, nádoby na odpad Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 HOBBY - Németh , S.r.o. 44852835 121,03 € 05.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0056/26 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ILLE papier Service 36226947 213,21 € 05.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0061/26 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 32,82 € 05.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0062/26 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 41,60 € 05.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0067/26 Kalibračný set Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 16,50 € 04.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0060/26 služby v oblasti BOZP-OPP 01,02/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 04.03.2026 18.03.2026 Faktúra
DFB0063/26 poplatok za telekomunikačné služby 02/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 36,27 € 04.03.2026 18.03.2026 Faktúra