Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 10/2025/DSSVMed mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda 00596507 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY - prevádzkareň 45 863,36 € 27.11.2025 31.12.2026 27.11.2025 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ DSS Zmluva
Zmluva č. 11/2025/DSSVMed pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 33 370,77 € 27.11.2025 31.12.2026 27.11.2025 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ DSS Zmluva
Zmluva č. 12/2025/DSSVMed základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 57 540,15 € 27.11.2025 31.12.2026 27.11.2025 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ DSS Zmluva
Zmluva č. 13/2025/DSSVMed ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 31 999,15 € 27.11.2025 31.12.2026 27.11.2025 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ DSS Zmluva
Zmluva č. 14/2025/DSSVMed mlieko a mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, Veľký Meder, Dunajská Streda 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 32 562,05 € 27.11.2025 31.12.2026 27.11.2025 PhDr. Ladislav Hancko riaditeľ DSS Zmluva
DFB0372/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ILLE papier Service 36226947 201,60 € 13.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0373/25 elektrická energia za 10/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 520,62 € 13.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0367/25 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 GT. s.r.o. 45912602 1 139,08 € 13.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0365/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 694,68 € 12.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0371/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 1 053,71 € 12.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0368/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 828,60 € 12.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0369/25 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 010,57 € 12.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0370/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 121,44 € 12.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0363/25 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 31,51 € 12.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0366/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 31,20 € 12.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0364/25 služby v oblasti BOZP-OPP 09,10/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 12.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0362/25 gastro lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 110,98 € 10.11.2025 25.11.2025 Faktúra
0093/25 Objednávame si u Vás gastro lístky pre zamestnancov, 14 ks, cena 110,98 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 0,00 € 07.11.2025 25.11.2025 Objednávka
DFO0069/25 cigarety Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 653,50 € 04.11.2025 24.11.2025 Faktúra
DFO0070/25 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 545,66 € 04.11.2025 24.11.2025 Faktúra