Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0344/25 vodoinštalačné práce, oprava radiátorov v areály DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Attila Végh 41811658 564,00 € 23.10.2025 28.10.2025 Faktúra
0086/25 Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce, zavedenie elektriny k zadnej bráne, cena 300,00€ Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ML-Lock s.r.o. 47515228 0,00 € 22.10.2025 28.10.2025 Objednávka
0087/25 Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce, opravu radiátorov v areály DSS, cena 600,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Attila Végh 41811658 0,00 € 22.10.2025 28.10.2025 Objednávka
DFB0343/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 621,51 € 22.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0342/25 elektroinštalačné práce, zavedenie elektriny k zadnej bráne Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ML-Lock s.r.o. 47515228 282,90 € 22.10.2025 28.10.2025 Faktúra
0084/25 Objednávame si u Vás opravu, servis služobného motorové vozidla Caravelle, cena 3520,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 0,00 € 21.10.2025 28.10.2025 Objednávka
DFB0340/25 oprava, servis služobného motorové vozidla Caravelle Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 3 510,67 € 21.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0341/25 oprava strechy hlavnej budovy, sušiarne, oprava, výmena odkvapových žliab Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 HENCZE s.r.o. 52059138 1 557,50 € 21.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFO0066/25 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 195,00 € 20.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0338/25 nitrilové rukavice,dezinfekčný prostriedok Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 121,60 € 16.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0339/25 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 GT. s.r.o. 45912602 1 074,61 € 16.10.2025 28.10.2025 Faktúra
0083/25 Objednávame si u Vás nitrilové rukavice,dezinfekčný prostriedok, cena 130,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 14.10.2025 20.10.2025 Objednávka
DFB0332/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 722,01 € 14.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0331/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 1 007,11 € 14.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0333/25 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 941,33 € 14.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0334/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 854,02 € 14.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0335/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 007,91 € 14.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0337/25 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 31,51 € 14.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0336/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 52,00 € 14.10.2025 20.10.2025 Faktúra
DFB0329/25 vyúčtovanie elektrickej energie od 01.09.2025 do 14.09.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 encare, s.r.o. 52302555 -713,00 € 14.10.2025 20.10.2025 Faktúra