Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0080/25 Objednávame si u Vás tonery , Ms Office, servis výpočtovej techniky, cena 400,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 0,00 € 06.10.2025 08.10.2025 Objednávka
0078/25 Objednávame si u Vás servis telefónneho systému, cena 80,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PosTel, s.r.o. 36238023 0,00 € 30.09.2025 08.10.2025 Objednávka
0079/25 Objednávame si u Vás maliarske a natieračské práce, práčovňa, izba PSS č.1 a č. 2, cena 2 500,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Puha Tibor 40286878 0,00 € 30.09.2025 08.10.2025 Objednávka
0076/25 Objednávame si u Vás sušičku prádla, strúhadlo, cena 800,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Merkur-Csolle Rafael 35281316 0,00 € 29.09.2025 03.10.2025 Objednávka
DFO0060/25 stríhanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Alexandra Sidóová 56480164 200,00 € 29.09.2025 03.10.2025 Faktúra
DFB0308/25 obrus igelitový , záves do kúpeľne Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Szombatex 30367786 103,05 € 29.09.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0309/25 sušička prádla, strúhadlo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Merkur-Csolle Rafael 35281316 788,00 € 29.09.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0313/25 odvoz odpadovej vody za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 1 090,27 € 26.09.2025 06.10.2025 Faktúra
0075/25 Objednávame si u Vás obrus igelitový 20 ks, záves do kúpeľne 2 ks, cena 110,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Szombatex 30367786 0,00 € 25.09.2025 03.10.2025 Objednávka
DFO0058/25 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 195,00 € 25.09.2025 03.10.2025 Faktúra
0077/25 Objednávame si u Vás gastro lístky pre zamestnancov, 40 ks, cena 278,05 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 0,00 € 25.09.2025 06.10.2025 Objednávka
DFB0311/25 gastro lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 278,05 € 25.09.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0312/25 deratizácia Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Derakat, s.r.o. 45330662 293,05 € 25.09.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0306/25 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 408,83 € 24.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFB0307/25 materiál na ergoterapeutický úsek Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 146,31 € 24.09.2025 29.09.2025 Faktúra
0073/25 Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena cca 420,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 0,00 € 23.09.2025 29.09.2025 Objednávka
0074/25 Objednávame si u Vás materiál na ergoterapeutický úsek, cena cca 150,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 0,00 € 23.09.2025 29.09.2025 Objednávka
DFB0305/25 oprava terasy hlavnej budovy Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 A.K.GOLD s. r. o. 54345294 11 932,76 € 23.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFO0059/25 dodanie mužských ponožiek Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 A.K.GOLD s. r. o. 54345294 396,00 € 23.09.2025 03.10.2025 Faktúra
DFB0300/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 682,96 € 22.09.2025 29.09.2025 Faktúra