ND - Emrich Marián


Informácie
  • Názov: ND - Emrich Marián
  • IČO: 35295091
  • Adresa: Sekule 132, 908 80 Sekule

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 7/2024/DSSBJ Čistenie a vývoz žúmp so splaškovou odpadovou vodou do ČOV Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur 00655538 Marián Emrich 35295091 9 480,00 € 18.03.2024 31.12.2024 22.03.2024 Mgr. Ingrid Opalková riaditeľka Zmluva
DFB0164/24 Vývoz fekálií za 04.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 1 080,00 € 06.05.2024 09.05.2024 Faktúra
DFB0214/24 Vývoz fekálií za 05.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 1 080,00 € 04.06.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0257/24 Vývoz fekálií za 06.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 960,00 € 09.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0313/24 Vývoz fekálií za 07.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 1 080,00 € 13.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0354/24 Vývoz fekálií za 08.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 1 080,00 € 12.09.2024 18.09.2024 Faktúra
DFB0393/24 Vývoz fekálií za 09.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 1 272,00 € 10.10.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0441/24 Odvoz odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 1 080,00 € 08.11.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB0490/24 Odvoz odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 960,00 € 05.12.2024 10.12.2024 Faktúra
DFB0162/23 Vývoz fekálií za 04.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 768,00 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB0201/23 Vývoz fekálií za 05.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 864,00 € 14.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB0245/23 Vývoz fekálií za 06.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 864,00 € 17.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0266/23 Vývoz fekálií za 07.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 864,00 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFB0300/23 Vývoz fekálií za 08.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 864,00 € 07.09.2023 11.09.2023 Faktúra
DFB0336/23 Vývoz fekálií za 09.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 768,00 € 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0381/23 Vývoz fekálií za 10.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 864,00 € 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
DFB0442/23 Vývoz fekálií za 11.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 864,00 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFB0464/23 Vývoz fekálií za 01 - 03 /2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 2 496,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0463/23 Vývoz fekálií za 12.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 768,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0025/22 Vývoz fekálií za 01.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 648,00 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
1 2 3 »