Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0278/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 280,36 € 24.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0277/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 404,09 € 24.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0276/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 228,00 € 24.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0275/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 40,03 € 24.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0279/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 435,33 € 24.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0274/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 248,97 € 23.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0272/24 Nábytok Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MOB Interiér s.r.o. 44948271 575,20 € 23.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0273/24 Nerezový drez Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 64,90 € 23.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0271/24 Kamenivo 16-32 makadam Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. 44669372 963,36 € 19.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0270/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 23,93 € 18.07.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0268/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 417,82 € 16.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0267/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 353,40 € 16.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0266/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 255,64 € 16.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0269/24 Mesačná kontrola EPS za 07.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 156,00 € 16.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0265/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 242,74 € 16.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFO0030/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 NOMA - EU s. r. o. 47655470 1 242,10 € 15.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0264/24 Výmena interiérových dverí Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 REM-build s. r. o. 55928889 11 962,85 € 12.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0262/24 Oprava práčok Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pragoperun SK 35901896 156,24 € 10.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0263/24 Služby v oblasti BOZP a OPP za 1. polrok 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Marečková Iveta, Ing. 40767043 210,00 € 10.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0255/24 Technická správa budov za 07.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 362,40 € 09.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0261/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 51,36 € 09.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0260/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 358,51 € 09.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0259/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 123,33 € 09.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0258/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 227,21 € 09.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0257/24 Vývoz fekálií za 06.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 960,00 € 09.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0256/24 Voda 06.06.2024 - 05.07.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 184,70 € 09.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFO0029/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 1 433,13 € 04.07.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0252/24 Pevná linka za 06.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 122,63 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0251/24 Mobilné služby za 06.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 140,00 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0253/24 Odber kuchynského odpadu za 06.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 60,00 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »