Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0146/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 582,32 € 20.05.2026 25.05.2026 Faktúra
DFB0147/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 232,07 € 20.05.2026 25.05.2026 Faktúra
DFB0145/26 Mesačná kontrola EPS za 05.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 159,90 € 19.05.2026 25.05.2026 Faktúra
DFB0144/26 Následný certifikát k certifikátu SN = 12465408 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 36,90 € 15.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0141/26 DHM ostatné, údržbársky materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 824,09 € 13.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0140/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 504,24 € 13.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0142/26 Vonkajšia vitrína Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 REMOS spol. s r.o. 35890941 99,94 € 13.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0138/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 546,36 € 13.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0139/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 254,45 € 13.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0135/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 247,88 € 12.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0137/26 Deliaca priehradka do kartoték, osobná váha, plagátový rám A4 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 B2B Partner s.r.o. 44413467 451,29 € 12.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0136/26 Supervízia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PhDr. Mgr. Branislava Belanová 56885423 360,00 € 12.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFO0015/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Omrvinka s. r. o. 46563075 2 136,99 € 11.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFB0133/26 Odber kuchynského odpadu za 04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0132/26 Voda 06.04.2026 - 05.05.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 261,85 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0134/26 Odvoz odpadov za 04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 2 361,60 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0127/26 TE za 05.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 258,64 € 05.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0128/26 Plyn za 05.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 521,30 € 05.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0130/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 326,93 € 05.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0131/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 611,21 € 05.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0129/26 Elektrická energia za 05.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 210,00 € 05.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0125/26 Mobilné služby za 04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 182,05 € 04.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0126/26 Služby pevnej siete za 04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,99 € 04.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0122/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 196,66 € 30.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0123/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 529,53 € 30.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0124/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 398,92 € 30.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFO0014/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 541,00 € 28.04.2026 30.04.2026 Faktúra
DFB0120/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 498,25 € 28.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0121/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 222,34 € 28.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0119/26 Vodoinštalačné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Opalek 35295015 185,00 € 27.04.2026 30.04.2026 Faktúra