Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0201/26 TE za 07.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 682,26 € 03.07.2026 07.07.2026 Faktúra
DFB0202/26 Plyn za 07.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 521,30 € 03.07.2026 07.07.2026 Faktúra
DFB0203/26 Odborná prehliadka výťahu za 1. a 2. štvrťrok 2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Asztaloš - ROVEL 36978663 492,00 € 03.07.2026 07.07.2026 Faktúra
DFB0200/26 Elektrická energia za 07.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 210,00 € 03.07.2026 07.07.2026 Faktúra
DFB0199/26 Služby na úseku CO za 2. štvrťrok 2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 BELJA, s.r.o. 36276634 90,00 € 02.07.2026 06.07.2026 Faktúra
DFB0198/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 132,63 € 01.07.2026 06.07.2026 Faktúra
DFB0197/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 790,41 € 01.07.2026 06.07.2026 Faktúra
DFO0020/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 490,30 € 29.06.2026 30.06.2026 Faktúra
DFB0196/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 488,88 € 29.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0195/26 Predplatné odborný mesačník PaM Práca a mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2027 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Poradca,s.r.o. 36371271 206,00 € 25.06.2026 30.06.2026 Faktúra
DFB0194/26 5P - teambuilding 10. - 11.06.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Navzájom lepší 51564882 750,00 € 25.06.2026 30.06.2026 Faktúra
DFB0193/26 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 134,18 € 24.06.2026 29.06.2026 Faktúra
DFB0189/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 245,94 € 23.06.2026 25.06.2026 Faktúra
DFB0191/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 445,81 € 23.06.2026 25.06.2026 Faktúra
DFB0192/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 217,04 € 23.06.2026 25.06.2026 Faktúra
DFB0190/26 Supervízia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PhDr. Mgr. Branislava Belanová 56885423 315,00 € 23.06.2026 25.06.2026 Faktúra
DFB0188/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 515,27 € 17.06.2026 19.06.2026 Faktúra
DFB0183/26 Terénne úpravy v DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Michal Pollák 53102649 50,00 € 16.06.2026 18.06.2026 Faktúra
DFB0184/26 Aktualizácia rozpočtu stavby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ALITREX s.r.o. 46958916 307,50 € 16.06.2026 18.06.2026 Faktúra
DFB0185/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 412,25 € 16.06.2026 18.06.2026 Faktúra
DFB0186/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 611,90 € 16.06.2026 18.06.2026 Faktúra
DFB0187/26 Autobusová doprava klientok: Borský Svätý Jur - Srima a späť Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Toben s.r.o. 50376781 3 700,00 € 16.06.2026 25.06.2026 Faktúra
DFB0181/26 Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 06.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 649,44 € 12.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0182/26 Školenie pracovníkov: obsluha a denná kontrola EPS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 129,15 € 12.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0180/26 Čistenie lapača tukov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DaBa-F s. r. o. 56933274 330,00 € 12.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0178/26 Školenie: Nórske fondy - všetko o novom programovom období Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Grantexpert s.r.o. 47454890 29,00 € 11.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0176/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 200,77 € 11.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0177/26 Školenie: Základné ľudské práva a slobody v sociálnych službách Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lektorujeme, s.r.o. 56494700 799,50 € 11.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0179/26 Elektrická energia za 05.2026 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 -91,48 € 11.06.2026 29.06.2026 Faktúra
DFO0019/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. 47538074 10 942,00 € 10.06.2026 11.06.2026 Faktúra