Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0181/26 Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 06.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 649,44 € 12.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0182/26 Školenie pracovníkov: obsluha a denná kontrola EPS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 129,15 € 12.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0180/26 Čistenie lapača tukov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DaBa-F s. r. o. 56933274 330,00 € 12.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0178/26 Školenie: Nórske fondy - všetko o novom programovom období Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Grantexpert s.r.o. 47454890 29,00 € 11.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0176/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 200,77 € 11.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0177/26 Školenie: Základné ľudské práva a slobody v sociálnych službách Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lektorujeme, s.r.o. 56494700 799,50 € 11.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFO0019/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. 47538074 10 942,00 € 10.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0175/26 Odvoz odpadov za 05.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 2 361,60 € 10.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0173/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 460,82 € 10.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0174/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 122,99 € 10.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0172/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 547,09 € 08.06.2026 10.06.2026 Faktúra
DFB0171/26 Voda 06.05.2026 - 05.06.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 276,48 € 08.06.2026 10.06.2026 Faktúra
DFO0018/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Omrvinka s. r. o. 46563075 1 721,91 € 05.06.2026 08.06.2026 Faktúra
DFB0169/26 Odber kuchynského odpadu za 05.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 05.06.2026 10.06.2026 Faktúra
DFB0167/26 Mobilné služby za 05.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 176,68 € 04.06.2026 10.06.2026 Faktúra
DFB0168/26 Služby pevnej siete 05.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 126,89 € 04.06.2026 10.06.2026 Faktúra
DFB0166/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 280,94 € 03.06.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0163/26 Oprava umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Gajdošík Kamil JAZ servis 33550492 365,19 € 02.06.2026 04.06.2026 Faktúra
DFB0162/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 2 312,99 € 02.06.2026 04.06.2026 Faktúra
DFB0159/26 TE za 06.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 258,64 € 02.06.2026 04.06.2026 Faktúra
DFB0160/26 Plyn za 06.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 521,30 € 02.06.2026 04.06.2026 Faktúra
DFB0164/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 615,31 € 02.06.2026 04.06.2026 Faktúra
DFB0165/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 466,08 € 02.06.2026 04.06.2026 Faktúra
DFB0161/26 Elektrická energia za 06.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 210,00 € 02.06.2026 04.06.2026 Faktúra
DFB0158/26 DHM Nábytok - kancelárske stoličky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 B2B Partner s.r.o. 44413467 512,91 € 01.06.2026 02.06.2026 Faktúra
DFB0157/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 425,52 € 28.05.2026 01.06.2026 Faktúra
DFO0017/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 966,00 € 27.05.2026 28.05.2026 Faktúra
DFB0156/26 Údržbársky materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Strešné krytiny BEJZ s. r. o. 46933298 165,40 € 27.05.2026 29.05.2026 Faktúra
DFB0155/26 Kuchynské vybavenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 RM Gastro - JAZ 34153004 304,03 € 26.05.2026 29.05.2026 Faktúra
DFB0153/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 403,96 € 26.05.2026 29.05.2026 Faktúra