Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0106/26 Odvoz odpadov za 03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 2 656,80 € 10.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFO0012/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 385,00 € 09.04.2026 11.04.2026 Faktúra
DFB0103/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 378,67 € 09.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0102/26 Voda 06.03.2026 - 05.04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 292,90 € 09.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0104/26 Služby na úseku CO za 1. štvrťrok 2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 BELJA, s.r.o. 36276634 90,00 € 09.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0105/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 409,96 € 09.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0101/26 Odber kuchynského odpadu za 03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 08.04.2026 11.04.2026 Faktúra
DFB0099/26 Mobilné služby za 03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 176,05 € 07.04.2026 11.04.2026 Faktúra
DFB0100/26 Služby pevnej siete za 03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 122,39 € 07.04.2026 11.04.2026 Faktúra
DFB0096/26 Oprava umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Gajdošík Kamil JAZ servis 33550492 310,70 € 02.04.2026 08.04.2026 Faktúra
DFB0097/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 370,11 € 02.04.2026 08.04.2026 Faktúra
DFB0098/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 277,00 € 02.04.2026 08.04.2026 Faktúra
DFB0091/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 214,05 € 01.04.2026 08.04.2026 Faktúra
DFB0089/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 944,81 € 01.04.2026 08.04.2026 Faktúra
DFB0088/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 330,63 € 01.04.2026 08.04.2026 Faktúra
DFB0095/26 Sympózium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 158,00 € 01.04.2026 08.04.2026 Faktúra
DFB0090/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Jozefina Vrablecova 34390952 110,25 € 01.04.2026 08.04.2026 Faktúra
DFB0092/26 TE za 04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 258,64 € 01.04.2026 08.04.2026 Faktúra
DFB0093/26 Plyn za 04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 521,30 € 01.04.2026 08.04.2026 Faktúra
DFB0094/26 Elektrická energia za 04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 210,00 € 01.04.2026 08.04.2026 Faktúra
DFB0087/26 Seminár PAM 41.01 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 30.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0085/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 220,31 € 30.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0086/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 403,34 € 30.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0084/26 Zber nebezpečného odberu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 FCC Trnava s.r.o. 31449697 43,05 € 27.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0083/26 Deratizácia priestorov DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CHEMIKO-K.Bäuml 35495545 171,40 € 27.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0082/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 560,93 € 25.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFB0081/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Jozefina Vrablecova 34390952 55,13 € 25.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFB0080/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 202,10 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFO0010/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 547,26 € 20.03.2026 24.03.2026 Faktúra
DFO0011/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 413,00 € 20.03.2026 24.03.2026 Faktúra