Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0122/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 196,66 € 30.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0123/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 529,53 € 30.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFB0124/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 398,92 € 30.04.2026 05.05.2026 Faktúra
DFO0014/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 541,00 € 28.04.2026 30.04.2026 Faktúra
DFB0120/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 498,25 € 28.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0121/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 222,34 € 28.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0119/26 Vodoinštalačné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Opalek 35295015 185,00 € 27.04.2026 30.04.2026 Faktúra
DFB0118/26 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Professional support s.r.o. 51644801 809,03 € 27.04.2026 30.04.2026 Faktúra
DFB0117/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lark s.r.o. 31415296 67,97 € 22.04.2026 28.04.2026 Faktúra
DFB0116/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 210,60 € 21.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0113/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 383,52 € 21.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0114/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 175,62 € 21.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0115/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 45,13 € 21.04.2026 24.04.2026 Faktúra
DFB0111/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 112,29 € 16.04.2026 20.04.2026 Faktúra
DFB0112/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 467,81 € 16.04.2026 20.04.2026 Faktúra
DFB0110/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 214,94 € 15.04.2026 20.04.2026 Faktúra
DFB0109/26 Mesačná kontrola EPS za 04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 159,90 € 15.04.2026 20.04.2026 Faktúra
DFB0107/26 Pracovná stôl Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 KEMA SK, s.r.o. 31350658 318,57 € 15.04.2026 20.04.2026 Faktúra
DFB0108/26 Elektrická energia za 03.2026 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 -24,34 € 15.04.2026 28.04.2026 Faktúra
DFO0013/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Omrvinka s. r. o. 46563075 2 268,59 € 13.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFB0106/26 Odvoz odpadov za 03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 2 656,80 € 10.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFO0012/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 385,00 € 09.04.2026 11.04.2026 Faktúra
DFB0103/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 378,67 € 09.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0102/26 Voda 06.03.2026 - 05.04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 292,90 € 09.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0104/26 Služby na úseku CO za 1. štvrťrok 2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 BELJA, s.r.o. 36276634 90,00 € 09.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0105/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 409,96 € 09.04.2026 15.04.2026 Faktúra
DFB0101/26 Odber kuchynského odpadu za 03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 08.04.2026 11.04.2026 Faktúra
DFB0099/26 Mobilné služby za 03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 176,05 € 07.04.2026 11.04.2026 Faktúra
DFB0100/26 Služby pevnej siete za 03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 122,39 € 07.04.2026 11.04.2026 Faktúra
DFB0096/26 Oprava umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Gajdošík Kamil JAZ servis 33550492 310,70 € 02.04.2026 08.04.2026 Faktúra