Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0030/26 Objednávame si: - vysoký záhon 120x80x20cm: 24 ks - fóliu nopová: 2 x rola - belinka Decking oil - terasový olej 202 orech 2,5 l: 2 ks - betón B 20 25kg: 30 ks - HB lepidlo na obklady a dlažbu FX C2T 25kg: 6 ks - hydroizolácia exteriér 2K 14 kg: 1 ks - v Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 0,00 € 12.05.2026 13.05.2026 Objednávka
DFB0135/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 247,88 € 12.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0137/26 Deliaca priehradka do kartoték, osobná váha, plagátový rám A4 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 B2B Partner s.r.o. 44413467 451,29 € 12.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0136/26 Supervízia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PhDr. Mgr. Branislava Belanová 56885423 360,00 € 12.05.2026 14.05.2026 Faktúra
0028/26 Objednávame si: - deliacu priehradku do kartoték 469: 15 ks - osobnú váhu YHBS-008: 1 ks - plagátový rám A4 ostré rohy: 5 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 B2B Partner s.r.o. 44413467 0,00 € 11.05.2026 11.05.2026 Objednávka
0029/26 Objednávame si u vás polohovacieho hada 1 ks. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 3lobit, s. r. o. 46020152 0,00 € 11.05.2026 12.05.2026 Objednávka
DFO0015/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Omrvinka s. r. o. 46563075 2 136,99 € 11.05.2026 12.05.2026 Faktúra
0027/26 Objednávame si u Vás 1x vonkajšiu menu vitrínu v hodnote 88,24€ Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 REMOS spol. s r.o. 35890941 0,00 € 07.05.2026 07.05.2026 Objednávka
DFB0133/26 Odber kuchynského odpadu za 04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0132/26 Voda 06.04.2026 - 05.05.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 261,85 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0134/26 Odvoz odpadov za 04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 2 361,60 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0127/26 TE za 05.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 258,64 € 05.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0128/26 Plyn za 05.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 521,30 € 05.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0130/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 326,93 € 05.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0131/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 611,21 € 05.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0129/26 Elektrická energia za 05.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 210,00 € 05.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0125/26 Mobilné služby za 04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 182,05 € 04.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0126/26 Služby pevnej siete za 04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,99 € 04.05.2026 07.05.2026 Faktúra
Zmluva č. 11/2026/DSSBJ Nepeňažný dar Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri, Hviezdoslavova 264, 908 79 Borský Svätý Jur 00655538 Omrvinka s. r. o. 46563075 790,00 € 04.05.2026 12.05.2026 Mgr. Ingrid Opalková riaditeľka Zmluva
0023/26 Objednávame si odber kuchynského odpadu na 05.2026. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 0,00 € 30.04.2026 05.05.2026 Objednávka