Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0113/24 Objednávame si opravu výťahu. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Asztaloš - ROVEL 36978663 0,00 € 04.10.2024 04.10.2024 Objednávka
DFO0037/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 1 703,43 € 03.10.2024 04.10.2024 Faktúra
P 25/2024 Objednávame si u Vás mäso a mäs. výrobky na mesiac október Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 0,00 € 01.10.2024 03.10.2024 Objednávka
DFB0376/24 Prenájom Aunoia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AUNOIA Pharma s. r. o. 55325751 1 680,00 € 01.10.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0379/24 Plyn za 10.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 672,51 € 01.10.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0378/24 TE za 10.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 914,50 € 01.10.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0375/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 236,20 € 01.10.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0374/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 532,07 € 01.10.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0377/24 Elektrická energia za 10.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 747,83 € 01.10.2024 03.10.2024 Faktúra
0110/24 Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 RM Gastro - JAZ 34153004 0,00 € 30.09.2024 30.09.2024 Objednávka
0111/24 Objednávame si odber kuchynského odpadu na 10.2024. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 0,00 € 30.09.2024 01.10.2024 Objednávka
0112/24 Objednávame si služby pevnej siete na 10.2024. Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 30.09.2024 01.10.2024 Objednávka
DFO0036/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 147,15 € 30.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB0371/24 Seminár PAM 39.03 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 25.09.2024 27.09.2024 Faktúra
DFB0372/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 189,78 € 25.09.2024 27.09.2024 Faktúra
DFB0370/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 88,74 € 24.09.2024 27.09.2024 Faktúra
DFB0369/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 66,22 € 24.09.2024 27.09.2024 Faktúra
DFB0368/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 371,64 € 24.09.2024 27.09.2024 Faktúra
DFB0367/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 200,65 € 24.09.2024 27.09.2024 Faktúra
DFB0365/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 274,63 € 23.09.2024 26.09.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »