COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo


Informácie
  • Názov: COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
  • IČO: 00168891
  • Adresa: Nám. Oslobodenia 12, 90547 Senica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0404/14 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 322,15 € 31.12.2014 18.12.2018 Faktúra
DFO0001/13 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 80,02 € 03.01.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0009/13 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 534,87 € 10.01.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0034/13 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 65,20 € 31.01.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0252/13 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 188,24 € 10.07.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0436/13 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 58,79 € 02.12.2013 18.12.2018 Faktúra
0004/13 Toaletný paoier - 120 ks Pur - 40 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 0,00 € 23.01.2013 18.12.2018 Objednávka
0012/13 Objednávame si u Vás: Obrúsky papierové 3bal. po 42ks Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 0,00 € 05.03.2013 18.12.2018 Objednávka
0030/13 Objednávame si u Vás: Toaletný papier 3bal./ 60ks Obrúsky papierové 2bal./42 ks Vrecia odpadkové 50x60 10 ks Kefa WC set 10ks Zvon do WC 5 ks Mikroténové sáčky 10 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 0,00 € 07.06.2013 18.12.2018 Objednávka
0057/13 Objednávame si u Vás:Toaletný papier 3bal./60ksPapierové obrúsky 2bla./42ksOkena Vidol 24 ksHandra biela (na zem)20ksSavo Perex 12 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 0,00 € 28.10.2013 18.12.2018 Objednávka
DFO0005/13 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 595,15 € 31.01.2013 18.12.2018 Faktúra
DFO0016/13 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 421,46 € 11.03.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0051/13 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 595,57 € 11.02.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0082/13 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 409,69 € 11.03.2013 18.12.2018 Faktúra
DFO0022/13 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 75,06 € 08.04.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0120/13 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 70,56 € 03.04.2013 18.12.2018 Faktúra
DFO0025/13 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 67,65 € 23.04.2013 18.12.2018 Faktúra
DFO0026/13 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 221,92 € 24.04.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0132/13 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 451,53 € 08.04.2013 18.12.2018 Faktúra
DFO0034/13 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 444,09 € 24.05.2013 18.12.2018 Faktúra