Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0154/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 100,50 € 26.05.2026 29.05.2026 Faktúra
DFB0151/26 Oprava výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Techclean s.r.o. 52175294 1 131,60 € 25.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFB0150/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 254,88 € 25.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFO0016/26 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 425,00 € 25.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFB0149/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 525,65 € 25.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFB0152/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Jozefina Vrablecova 34390952 62,48 € 25.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFB0148/26 Kurz prvej pomoci Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenský červený kríž územný spolok Senica 00416002 420,00 € 25.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFB0146/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 582,32 € 20.05.2026 25.05.2026 Faktúra
DFB0147/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 232,07 € 20.05.2026 25.05.2026 Faktúra
DFB0145/26 Mesačná kontrola EPS za 05.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 159,90 € 19.05.2026 25.05.2026 Faktúra
DFB0144/26 Následný certifikát k certifikátu SN = 12465408 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 36,90 € 15.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0143/26 Elektrická energia za 04.2026 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 -95,17 € 14.05.2026 27.05.2026 Faktúra
DFB0141/26 DHM ostatné, údržbársky materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 824,09 € 13.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0140/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 504,24 € 13.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0142/26 Vonkajšia vitrína Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 REMOS spol. s r.o. 35890941 99,94 € 13.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0138/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 546,36 € 13.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0139/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 254,45 € 13.05.2026 15.05.2026 Faktúra
DFB0135/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 247,88 € 12.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0137/26 Deliaca priehradka do kartoték, osobná váha, plagátový rám A4 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 B2B Partner s.r.o. 44413467 451,29 € 12.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0136/26 Supervízia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PhDr. Mgr. Branislava Belanová 56885423 360,00 € 12.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFO0015/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Omrvinka s. r. o. 46563075 2 136,99 € 11.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFB0133/26 Odber kuchynského odpadu za 04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0132/26 Voda 06.04.2026 - 05.05.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 261,85 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0134/26 Odvoz odpadov za 04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 2 361,60 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0127/26 TE za 05.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 258,64 € 05.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0128/26 Plyn za 05.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 521,30 € 05.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0130/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 326,93 € 05.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0131/26 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 611,21 € 05.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0129/26 Elektrická energia za 05.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 210,00 € 05.05.2026 07.05.2026 Faktúra
DFB0125/26 Mobilné služby za 04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 182,05 € 04.05.2026 07.05.2026 Faktúra