Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0005/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 360,73 € | 13.01.2025 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
DFB0006/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 34,01 € | 13.01.2025 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
DFB0007/25 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur | 00655538 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 297,65 € | 13.01.2025 | 16.01.2025 | Faktúra |