Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0291/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 262,91 € 12.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0304/24 Voda 06.07.2024 - 05.08.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 246,76 € 12.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0302/24 Odber kuchynského odpadu za 07.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 84,00 € 12.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0301/24 Elektrická energia za 07.2024 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 537,17 € 12.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0303/24 Vodoinštalačné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Opalek 35295015 2 555,00 € 12.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0311/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 -14,26 € 12.08.2024 27.08.2024 Faktúra
DFB0290/24 Prenájom Aunoia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AUNOIA Pharma s. r. o. 55325751 1 680,00 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0287/24 Plyn za 08.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 672,51 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0286/24 TE za 08.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 914,50 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0289/24 Elekrická energia za 08.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 747,83 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0288/24 Elektroinštalačné práce - odstránenie havárie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lineman elektric s. r. o. 53979338 15 580,00 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0285/24 Terénne úpravy Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Michal Pollák 53102649 280,00 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFO0031/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 163,30 € 30.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0282/24 Kontajner - sprostredkovanie dopravy, recyklácia odpadu, odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová 34908145 700,92 € 30.07.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0283/24 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 35840790 151,68 € 30.07.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0284/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 630,86 € 30.07.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0281/24 Oprava wc a podlahy Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 REM-build s. r. o. 55928889 11 983,20 € 29.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0280/24 Toner Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CBC Slovakia, s.r.o. 44773293 918,00 € 25.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFB0278/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 280,36 € 24.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0277/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 404,09 € 24.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0276/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 228,00 € 24.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0275/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 40,03 € 24.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0279/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 435,33 € 24.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0274/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 248,97 € 23.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0272/24 Nábytok Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MOB Interiér s.r.o. 44948271 575,20 € 23.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0273/24 Nerezový drez Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 64,90 € 23.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0271/24 Kamenivo 16-32 makadam Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. 44669372 963,36 € 19.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0270/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 23,93 € 18.07.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0268/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 417,82 € 16.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0267/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 353,40 € 16.07.2024 18.07.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »